OCENA PLANU NADZORU WEWNĘTRZNEGO
DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
Firma________________________________________________________________________________
ul. __________________________ nr ________ Gmina _____________________________________
Przedstawiciel prawny, Pan _____________________________ Zamieszkały w ____________________
Osoba odpowiedzialna za plan nadzoru wewnętrznego, Pan ____________________________________
Całkowita liczba osób zatrudnionych przy procesie:___________________________________________
Rodzaj produkcji
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Zdolność produkcyjna
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1) DOSTĘPNA DOKUMENTACJA |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
1 a - Kompletna kopia wniosku o uzyskanie zatwierdzenia wydawanego przez WE |
|
|
|
|
1 b - Aktualny schemat organizacyjny wraz z określeniem zakresu obowiązków w ramach poszczególnych stanowisk |
|
|
|
|
1 c - Karty identyfikacyjne obszarów |
|
|
|
|
1 d - Karty identyfikacyjne obiektów zakładowych |
|
|
|
|
1 e - Karty identyfikacyjne wyposażenia |
|
|
|
|
1 f - Rejestr pobierania próbek |
|
|
|
|
1 g - Rejestr nieprawidłowości |
|
|
|
|
1 h - Terminarz upływu ważności książeczek zdrowia |
|
|
|
|
Zezwolenia sanitarne |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
1 i - Dekret Ministerialny lub inny dokument upoważniający |
|
|
|
|
1 l - Zezwolenie wydane przez lokalną jednostkę ds. zdrowia |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) KONTROLA TEMPERATUR |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
2 a - Powołanie osoby odpowiedzialnej |
|
|
|
|
2 b - Określenie dopuszczalnych limitów |
|
|
|
|
W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne... |
…. |
….. |
…... |
………………………….. |
2 c -Zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w razie wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
Działania te są odpowiednie |
|
|
|
|
2 d - Istnieje plan awaryjny do zastosowania w przypadku awarii w obiekcie zakładowym |
|
|
|
|
2 e - Prawidłowa (regularna) archiwizacja zapisów |
|
|
|
|
2 f - Zapisy przechowywane są przez wystarczająco długi okres czasu |
|
|
|
|
2 g - Zapisy zawierają wyraźne odniesienie do pomieszczeń i czasu |
|
|
|
|
2 h - Rejestracje działań naprawczych stosowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
2 i - Dokumentacja jest aktualizowana i archiwizowana w sposób prawidłowy |
|
|
|
|
2 l - Narzędzia pomiaru poddawane są kalibracji (tarowaniu) |
|
|
|
|
Jeśli TAK, należy podać metody i częstotliwość………………………………. |
…. |
….. |
…... |
………………………….. |
2 m - Procedura jest odpowiednia |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) PROCEDURA czyszczenia I DEZYNFEKCJI |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
3 a - Istnieje procedura dotycząca czyszczenia i dezynfekcji |
|
|
|
|
3 b - Opatrzona datą i podpisem osoby odpowiedzialnej |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
3 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie |
|
|
|
|
3 d - Plan obiektu |
|
|
|
|
3 e - Plan zawierający streszczenie informacji na temat: identyfikacji obszarów, nazw produktów, narzędzi i przyrządów, częstotliwości, sposobów, osób odpowiedzialnych za działania |
|
|
|
|
3 f - Nadzwyczajny plan czyszczenia |
|
|
|
|
3 g - Karta techniczna produktów |
|
|
|
|
3 h - Plan kontroli |
|
|
|
|
3 i - Określenie dopuszczalnych limitów |
|
|
|
|
3 l - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne... |
…. |
... |
…... |
………………………….. |
3 m - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
3 n - Działania te są odpowiednie |
|
|
|
|
3 o - Wyniki okresowych badań mikrobiologicznych powierzchni |
|
|
|
|
3 p - Karty kontrolne nadzoru regularnie wypełniane |
|
|
|
|
3 q - Dokumentacja dotycząca specjalnego przeszkolenia personelu |
|
|
|
|
3 r - Rejestracja działań naprawczych stosowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
3 s - Dokumentacja jest aktualizowana i archiwizowana w sposób prawidłowy |
|
|
|
|
3 t - Procedura jest odpowiednia |
|
|
|
|
4) Kontrola czynności przedoperacyjnych i operacyjnych |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
4 a - W ramach czyszczenia sprzątania i dezynfekcji, została opracowana procedura kontroli czynności przedoperacyjnych i operacyjnych |
|
|
|
|
4 b - Została przewidziana kontrola czynności przedoperacyjnych |
|
|
|
|
4 c - Obejmuje ona sprawdzenie warunków higienicznych lokali, wyposażenia, powierzchni roboczych, powierzchni mających styczność z żywnością |
|
|
|
|
4 d - Obejmuje ona kontrole higieny personelu i stosowania ubrań ochronnych |
|
|
|
|
4 e - Obejmuje sprawdzenie poprawnego funkcjonowania sprzętu |
|
|
|
|
4 f - Przewidziana została kontrola podczas obróbki |
|
|
|
|
4 g -Obejmuje ona sprawdzenie ogólnych warunków higienicznych |
|
|
|
|
4 h - Obejmuje ona sprawdzenie higieny pracy oraz postępowania personelu |
|
|
|
|
4 i - Obejmuje ona sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
4 l - Listy kontrolne wypełnione, opatrzone datą i podpisem |
|
|
|
|
4 m - Rejestracja działań naprawczych stosowanych w przypadku nieprawidłowości |
|
|
|
|
4 n - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana |
|
|
|
|
4 o - Procedura jest odpowiednia |
|
|
|
|
5) Postępowanie w kwestii ubioru roboczego personelu |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
5 a - Istnieje rozporządzenie regulujące kwestię ubioru roboczego |
|
|
|
|
W rozporządzeniu zostały dokładnie określone |
|
|
|
|
5 b - dopuszczane typy odzieży, sposoby ich noszenia |
|
|
|
|
5 c - odzież i ozdoby (biżuteria) niedozwolone w miejscach bezpośredniej styczności z żywnością |
|
|
|
|
5 d - częstotliwość zmian odzieży |
|
|
|
|
5 e - osoba odpowiedzialna za pranie odzieży |
|
|
|
|
5 f - sposoby prania odzieży |
|
|
|
|
5 g - sposoby przechowywania w zakładzie odzieży brudnej i odzieży czystej |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6) PROCEDURA dotycząca KONTROLI występowania GRYZONI I insektów |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
6 a - Istnieje procedura kontroli gryzoni i insektów |
|
|
|
|
6 b - opatrzona datą i podpisem osoby odpowiedzialnej |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
6 c - powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie |
|
|
|
|
6 d - Protokół zawierający streszczenie informacji na temat: identyfikacji obszarów, częstotliwości i sposobów działań, stosownych produktów, operatorów, osób odpowiedzialnych |
|
|
|
|
6 e - Kopia kontraktu (w przypadku działań przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne) |
|
|
|
|
6 f - Plan zawierający ponumerowane punkty rozmieszczenia przynęt |
|
|
|
|
6 g - Karty techniczne stosowanych produktów |
|
|
|
|
6 h - Karty toksykologiczne stosowanych produktów |
|
|
|
|
6 i - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
6 l - Działania te są odpowiednie |
|
|
|
|
6 m - Określenie dopuszczalnych limitów |
|
|
|
|
6 n - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne... |
…. |
….. |
…... |
……………………. |
6 o - Raporty sporządzone dla każdego działania |
|
|
|
|
6 p - Relacje z okresowego monitoringu wykonywanego wewnętrznie w zakładzie |
|
|
|
|
6 q - Rejestracja działań naprawczych stosowanych w przypadku wykrycia nieprawidłowości |
|
|
|
|
6 r - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana |
|
|
|
|
6 s - Procedura jest odpowiednia |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7) PROCEDURA DOTYCZĄCA kontroli wody pod kątem zdatności do picia |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
7 a - Istnieje procedura kontroli wody pod kątem zdatności do picia |
|
|
|
|
7 b - Opatrzona datą i podpisem osoby odpowiedzialnej |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
7 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie |
|
|
|
|
7 d -W przypadku podłączenia do ujęcia wody: kopia kontraktu i rachunki |
|
|
|
|
7 e - Protokół podsumowujący |
|
|
|
|
7 f - Plan ze wskazaniem i numeracją punktów ujścia (poboru) wody |
|
|
|
|
7 g - Szkic wewnętrznej sieci wodnej |
|
|
|
|
7 h - Program zmianowego pobierania próbek z pojedynczych punktów ujścia |
|
|
|
|
7 i - Czy zostały dokładnie określone kontrole (badania) jakie należy wykonać? |
|
|
|
|
7 l - Kontrole zostały dostosowane do typu zaopatrzenia |
|
|
|
|
7 m - Określenie dopuszczalnych limitów |
|
|
|
|
7 n - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne... |
…. |
….. |
…... |
……………………. |
7 o - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
7 p - Działania te są odpowiednie |
|
|
|
|
7 q - Wyniki kontroli przeprowadzonych w ramach planu nadzoru wewnętrznego |
|
|
|
|
7 r - Rejestracja działań naprawczych podejmowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
W przypadku wody pochodzącej ze studni |
|
|
|
|
7 s - sprawozdanie techniczne zawierające opis studni |
|
|
|
|
7 t - czy są przeprowadzane zabiegi dezynfekcji |
|
|
|
|
7 u - jeśli TAK, jakie? ………………………………………………………….. |
…. |
….. |
…... |
…………………….. |
7 v - czy istnieje dokumentacja techniczna instalacji do dezynfekcji |
|
|
|
|
7 w - czy została powołana osoba odpowiedzialna za instalację do dezynfekcji |
|
|
|
|
7 x - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana |
|
|
|
|
7 z - Procedura jest odpowiednia |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8) PROCEDURA DOTYCZĄCA SZKOLENIA PERSONELU |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
8 a - Istnieje procedura dotycząca szkolenia personelu |
|
|
|
|
8 b - Opatrzona data i podpisem osoby odpowiedzialnej |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
8 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie |
|
|
|
|
8 d - Określenie dopuszczalnych limitów |
|
|
|
|
8e - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
8 f - Działania te są odpowiednie |
|
|
|
|
8 g - Dokumentacja dotycząca spotkań zawierająca informacje na temat daty, czasu trwania, przedmiotu szkolenia, wykładowców |
|
|
|
|
8 h - Lista została podpisana przez uczestników |
|
|
|
|
8 i - Lista została podpisana przez wykładowców |
|
|
|
|
8 l - Lista dystrybucji materiałów podpisana na znak otrzymania |
|
|
|
|
8 m - Rejestracja działań naprawczych podejmowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
8 n - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana |
|
|
|
|
8 o - Procedura jest odpowiednia |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9) PROCEDURA DOTYCZĄCA WYBORU I KONTROLI DOSTAWCÓW |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
9 a - Istnieje procedura dotycząca wyboru i kontroli dostawców |
|
|
|
|
9 b - Opatrzona datą i podpisem osoby odpowiedzialnej |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
9 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie |
|
|
|
|
9 d - Aktualny wykaz surowców |
|
|
|
|
9 e - Karty rejestracji dostawców |
|
|
|
|
9 f - Dokumentacja dotycząca audytu przeprowadzonego u dostawców |
|
|
|
|
9 g - Karty techniczne surowców |
|
|
|
|
9 h - Roczny plan kontroli analitycznych |
|
|
|
|
9 i - Okeślenie dopuszczalnych limitów |
|
|
|
|
9 l - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne... |
…. |
….. |
…... |
……………………… |
9 m - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
9 n - Działania te są odpowiednie |
|
|
|
|
9 o - Prawidłowo wypełnione formularze odbioru towarów |
|
|
|
|
9 p - Rejestracja działań naprawczych podejmowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
9 q - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana |
|
|
|
|
9 r - Procedura jest odpowiednia |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10) KONTROLE MIKROBIOLOGICZNE |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
10 a - Aktualny wykaz produktów |
|
|
|
|
10 b - Plan analizy |
|
|
|
|
10 c - Określnenie dopuszczalnych limitów |
|
|
|
|
10 d - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne... |
…. |
….. |
…... |
……………………… |
10 e - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
10 f - Działania te są odpowiednie |
|
|
|
|
10 g - Wyniki analiz są prawidłowo archiwizowane |
|
|
|
|
10 h - Rejestracja działań naprawczych podejmowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11) IDENTYFIKACJA PARTII / OKREŚLENIE daty ważności produktu (D.W.P.) / WYCOFANIE Z RYNKU |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
11 a - Istnieje procedura identyfikacji wyprodukowanej partii |
|
|
|
|
11 b - Istnieje procedura dotyczącej określenia daty ważności produktu. |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
11 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie |
|
|
|
|
11 d - Protokół podsumowujący |
|
|
|
|
11 e - Dokumentacja dotycząca określenia daty ważności produktu |
|
|
|
|
11 f - Data ważności produktu została potwierdzona w drodze prób doświadczalnych |
|
|
|
|
11g - Istnienie procedury dotyczącej identyfikowalności (otworzenia pochodzenia) produktów w przypadkach zagrożenia |
|
|
|
|
11 h - zawierającej aktualny wykaz klientów |
|
|
|
|
11 i - dokumentację ustalającą powiązanie pomiędzy partią towaru a klientem |
|
|
|
|
11l - Istnieje procedura dotycząca identyfikacji i segregacji produktów w przypadkach zagrożenia |
|
|
|
|
11 m - Powyższe procedury są odpowiednie |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12) USUWANIE ODPADÓW |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
12 a - Istnieje dokument precyzujący sposób usuwania odpadów |
|
|
|
|
W dokumencie zostały dokładnie określone |
|
|
|
|
12 b - obszary na których znajdują się odpady produkcyjne |
|
|
|
|
12 c - obszary przechowywania odpadów |
|
|
|
|
12 d - sposoby usuwania odpadów |
|
|
|
|
12 e - sposoby identyfikacji pozostałości i odpadów |
|
|
|
|
12 f - sposoby i częstotliwość kontroli wód odpływowych (ścieków) |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13) PROCEDURY UTRZYMANIOWE |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
13 a - Istnieje procedura utrzymania obiektów |
|
|
|
|
13 b - Istnieje procedura utrzymania zakładu |
|
|
|
|
13 c - Dokumentacja jest prawidłowo archiwizowana i aktualizowana |
|
|
|
|
13 d - Wspomniane procedury są odpowiednie |
|
|
|
|
Uwagi:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
14) ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW OSTĘPLOWANIA (OPIECZĘTOWANIA) SANITARNEGO |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
14 a - Powołanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie procesem |
|
|
|
|
14 b - Wnioski o zezwolenia na wydruk |
|
|
|
|
14 c - Zezwolenie na wydruk |
|
|
|
|
14 d - Szczegółowy wykaz produkcji na której jest stosowany stempel sanitarny |
|
|
|
|
14 e - Rejestr załadunku-rozładunku etykiet |
|
|
|
|
14 f - W przypadku zezwolenia na wydruk we własnym zakresie, wydruk okresowych podsumowań (zestawień) ilości wydrukowanych etykiet |
|
|
|
|
Uwagi: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15) DOKUMENTACJA NA TEMAT HACCP |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
15 a - Są dostępne diagramy przepływu odpowiednich produkcji |
|
|
|
|
15 b - Została przeprowadzona analiza zagrożeń |
|
|
|
|
15 c - Zostały zidentyfikowane Krytyczny Punkt Kontroli (CCP) na etapie lub na etapach na których sama kontrola okazuje się być kluczową dla zapobiegania lub eliminowania ryzyka lub też obniżenia go do akceptowalnych poziomów |
|
|
|
|
15 d - Zostały określone środki kontroli CCP |
|
|
|
|
15 e - Zostały określone, w zgodności z CCP, granice krytyczne |
|
|
|
|
15 f - Zostały ustalone w ramach CCP skuteczne procedury monitoringu |
|
|
|
|
15 g - wspomniane procedury monitoringu są stosowane |
|
|
|
|
15 h - Zostały ustalone działania naprawcze podejmowane w przypadku w którym monitoring wskazałby iż kontrolny punkt krytyczny nie jest pod kontrolą |
|
|
|
|
15 i - działania naprawcze są stosowane |
|
|
|
|
15 l - są dostępne rejestracje dotyczące stosowania działań naprawczych |
|
|
|
|
15 m - Zostały ustalone procedury dotyczące kontroli czy podjęte postanowienia funkcjonują w sposób skuteczny |
|
|
|
|
15 n - procedury kontrolne przeprowadzane są regularnie |
|
|
|
|
15 o - Zostały przygotowane dokumenty i rejestracje dostosowane do rodzaju i wielkości przedsięwzięcia w celu zademonstrowania skutecznego stosowania opisanych działań |
|
|
|
|
15 p - Procedura stale rozwijana w zgodzie z zasadami HACCP jest stosowana i utrzymywana |
|
|
|
|
15 q - Zostały wykorzystane podręczniki zawierające wytyczne w zakresie higieny oraz podręczniki w zakresie stosowania HACCP |
|
|
|
|
Uwagi i zalecenia: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
16) OGÓLNA OCENA PLANU NADZORU WEWNĘTRZNEGO |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
16 a - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana |
|
|
|
|
16 b - W poszczególnych procedurach zostały wykryte nieprawidłowości |
|
|
|
|
16 c - Są one odpowiednio udokumentowane |
|
|
|
|
16 d - W stosunku do każdej nieprawidłowości zostały zastosowane działania naprawcze |
|
|
|
|
16 e - Działania naprawcze są odpowiednie |
|
|
|
|
16 f - Działania naprawcze są odpowiednio rejestrowane |
|
|
|
|
16 g - Plan nadzoru wewnętrznego jest dostosowany do przedsiębiorstwa |
|
|
|
|
Uwagi i zalecenia: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Obecni podczas kontroli:________________________________________________________________
Data ______________ Podpis
_____________________________
Region Piemontu - Jednostka ds. Zdrowia nr ……… - Służby Weterynaryjne
ocena planu nadzoru wewnętrznego
rzemieślnicza działalność produkcyjna/sprzedaż detaliczna/działalność restauratorska
Ulica __________________________ nr ________ Gmina _____________________________________
Przedstawiciel prawny pan _____________________________ Zamieszkały w ____________________
Osoba odpowiedzialna za plan nadzoru wewnętrznego, Pan _____________________________________
Liczba pracowników __________________ w tym na stałe zatrudnionych _________________________
Rodzaj działalności
rzemieślnicza działalność produkcyjna ___________________________________________________
sprzedaż detaliczna _______________________________________________________
działalność restauratorska ____________________________________________________________
Inne rodzaje działalności: _________________________________________________________________________
Zdolność produkcyjna: ________________________________________________________________
1) DOSTĘPNA DOKUMENTACJA |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
1 a - Aktualny schemat organizacyjny wraz z określeniem zakresu obowiązków w ramach poszczególnych stanowisk |
|
|
|
|
1 b - Karty identyfikacyjne obszarów |
|
|
|
|
1 c - Karty identyfikacyjne obiektów i wyposażenia |
|
|
|
|
1 d - Rejestr nieprawidłowości |
|
|
|
|
1 e - Terminarz upływu ważności książeczek zdrowia |
|
|
|
|
1 f - Istnieją zaświadczenia udziału w szkoleniach zawierające informacje na zawierająca informacje na temat daty, czasu trwania, przedmiotu szkolenia, wykładowców |
|
|
|
|
1 g - Zezwolenie wydane przez lokalną jednostkę ds. zdrowia |
|
|
|
|
2 a - - Kontrola temperatur: określenie dopuszczalnych limitów |
|
|
|
|
2 b - Regularna archiwizacja rejestracji |
|
|
|
|
3 a - Istnieje procedura doboru i kontroli dostawców |
|
|
|
|
3 b - Istnieje aktualny wykaz surowców |
|
|
|
|
3 c - Istnieją karty rejestracji dostawców |
|
|
|
|
3 d - Formularze otrzymania towarów (o ile przewidziane) zostały prawidłowo wypełnione |
|
|
|
|
4 a - Zostały przewidziane kontrole mikrobiologiczne surowców/gotowych produktów |
|
|
|
|
4 b - Zostały określone dopuszczalne limity w ramach zaprogramowanych analiz |
|
|
|
|
5 - Istnieje procedura identyfikacji wyprodukowanej partii towaru |
|
|
|
|
6 - Istnieją procedury identyfikacji i segregacji produktów w sytuacjach zagrożenia |
|
|
|
|
7 - Istnieją procedury identyfikowalności (odtworzenia ścieżki pochodzenia) produktów w sytuacji zagrożenia |
|
|
|
|
7 a - zawierające aktualny wykaz klientów |
|
|
|
|
7 b - dokumentację ustalającą powiązani pomiędzy partią towaru a klientem |
|
|
|
|
8 - Istnieje dokument precyzujący sposoby usuwania odpadów |
|
|
|
|
9 - Istnieje procedura dotyczące utrzymania obiektów |
|
|
|
|
10 - Istnieje procedura dotyczącej utrzymania lokali |
|
|
|
|
11 - Istnieje procedura dotycząca sprzątania i dezynfekcji |
|
|
|
|
11 a - Obejmuje ona kontrolę przedoperacyjną, polegającą na sprawdzeniu warunków higienicznych lokali, wyposażenia i personelu oraz funkcjonowania wyposażenia |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
11 b - Plan zawierający streszczenie informacji na temat: identyfikacji obszarów, nazw produktów, narzędzi i przyrządów, częstotliwości, sposobów, osób odpowiedzialnych za działania |
|
|
|
|
11 c - Karta techniczna produktów lub etykieta handlowa |
|
|
|
|
11 d - Listy kontrolne dla kontroli przedoperacyjnych wypełnione, opatrzone datą i podpisem |
|
|
|
|
11 e - Lista kontrolna dla działań nadzoru wewnętrznego regularnie wypełniana |
|
|
|
|
11 f - Istnieje rozporządzenie regulujące kwestię ubioru roboczego |
|
|
|
|
11 g - Procedura dotycząca sprzątania i dezynfekcji jest odpowiednia |
|
|
|
|
12 - Istnieje procedura kontroli wody pod kątem jej zdatności do picia |
|
|
|
|
12 a - Plan ze wskazaniem i numeracją punktów ujścia (poboru) wody |
|
|
|
|
12 b - W przypadku podłączenia do ujęcia wody: kopia kontraktu i rachunki |
|
|
|
|
12 c - W przypadku innego źródła zaopatrzenia w wodę: dokumentacja na temat działań podjętych w celu zagwarantowania zdatności do picia wykorzystywanej wody |
|
|
|
|
12 d - Procedura kontroli wody pod kątem zdatności do picia jest odpowiednia |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
13 - Istnienie procedury kontroli pod kątem obecności gryzoni i insektów |
|
|
|
|
Dostępna dokumentacja |
|
|
|
|
13 a - Protokół zawierający streszczenie informacji na temat: identyfikacji obszarów, częstotliwości i sposobów działań, stosownych produktów, operatorów, osób odpowiedzialnych |
|
|
|
|
13 b - Kopia kontraktu (w przypadku działań wykonywanych przez firmy zewnętrzne) |
|
|
|
|
13 c - Plan zawierający ponumerowane punkty w których zostały umieszczone przynęty |
|
|
|
|
13 d - Karty techniczne i toksykologiczne stosowanych produktów |
|
|
|
|
13 e - Raporty sporządzone dla każdego działania |
|
|
|
|
13 f - Relacje z okresowego monitoringu wykonywanego wewnętrznie w zakładzie |
|
|
|
|
13 g - Procedura kontroli pod kątem obecności gryzoni i insektów jest odpowiednia |
|
|
|
|
14) DOKUMENTACJA NA TEMAT HACCP |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
14 a - Są dostępne diagramy przepływu odpowiednich produkcji |
|
|
|
|
14 b - Została przeprowadzona analiza zagrożeń |
|
|
|
|
14 c - Zostały zidentyfikowane Krytyczne Punkty Kontroli (CCP) na etapie lub na etapach na których sama kontrola okazuje się być kluczową dla zapobiegania lub eliminowania ryzyka lub też obniżenia go do akceptowalnych poziomów |
|
|
|
|
14 d - Zostały określone środki kontroli CCP |
|
|
|
|
14 e - Zostały określone, w zgodności z CCP, granice krytyczne |
|
|
|
|
14 f - Zostały ustalone w ramach CCP skuteczne procedury monitoringu |
|
|
|
|
14 g - wspomniane procedury monitoringu są stosowane |
|
|
|
|
14 h - Zostały ustalone działania naprawcze podejmowane w przypadku w którym monitoring wskazałby iż kontrolny punkt krytyczny nie jest pod kontrolą |
|
|
|
|
14 i - działania naprawcze są stosowane |
|
|
|
|
14 l - są dostępne rejestracje dotyczące stosowania działań naprawczych |
|
|
|
|
14 m - Zostały ustalone procedury dotyczące kontroli czy podjęte postanowienia funkcjonują w sposób skuteczny |
|
|
|
|
14 n - procedury kontrolne przeprowadzane są regularnie |
|
|
|
|
14 o - Zostały przygotowane dokumenty i rejestracje dostosowane do rodzaju i wielkości przedsięwzięcia w celu zademonstrowania skutecznego stosowania opisanych działań |
|
|
|
|
14 p - Procedura stale rozwijana w zgodzie z zasadami HACCP jest stosowana i utrzymywana |
|
|
|
|
14 q - Zostały wykorzystane podręczniki prawidłowej procedury w zakresie higieny oraz podręczniki w zakresie stosowania HACCP |
|
|
|
|
15) OGÓLNA OCENA PLANU NADZORU WEWNĘTRZNEGO |
TAK |
NIE |
Nie dotyczy |
Nieprawidłowości/inne |
15 a - Procedury są opatrzone datą i podpisem osoby odpowiedzialnej |
|
|
|
|
15 b - W poszczególnych procedurach zostały określone zakresy odpowiedzialności |
|
|
|
|
15 c - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana |
|
|
|
|
15 d - W poszczególnych procedurach zostały wykryte nieprawidłowości |
|
|
|
|
15 e - Są one odpowiednio udokumentowane |
|
|
|
|
15 f - W stosunku do każdej nieprawidłowości zostały zastosowane działania naprawcze |
|
|
|
|
15 g - Działania naprawcze są odpowiednie |
|
|
|
|
15 h - Działania naprawcze są odpowiednio rejestrowane |
|
|
|
|
15 i - Plan nadzoru wewnętrznego jest dostosowany do przedsiębiorstwa |
|
|
|
|
Uwagi i zalecenia: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data ______________ Podpis
_________________________________
Załącznik 2
4
Region Piemontu - Służby Weterynaryjne - Ocena planu nadzoru wewnętrznego: działalność przemysłowa
Załącznik 3
1
Region Piemontu - Służby Weterynaryjne _ Ocena planu nadzoru wewnętrznego: działalność rzemieślnicza
Załączniko 4