6705


Sprawozdanie obejmuje okres funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością od dnia 01.02.2010r. do dnia 28.02.2010r. Sprawozdanie zawiera ocenę funkcjonowania i skuteczności poszczególnych procesów . Ocena została przeprowadzona w oparciu o wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przegląd dokumentów i zapisów SZJ.

1. W miesiącu lutym został przeprowadzony audyt zewnętrzny przez jednostkę certyfikującą UDT podczas którego niezgodności nie stwierdzono, natomiast były uwagi co do wypełniania druków systemowych (brak podpisów daty założenia i daty podpisu)

2.Funkcjonowanie procesów, ich ocena, realizacja celów procesów.

Działania korygujące:

- Powołany zespoły 8D do rozpatrzenia reklamacji na malowanie (23% reklamacji) nie zakończył prac.

Zespół na usystematyzowanie wad odlewniczych do oceny przyczyny braków na odlewni planowane zakończenie prac 15.03.10.

-opracowano instrukcje pakowania dla poszczególnych klientów( nadal w trakcie opracowania)

W miesiącu lutym zarejestrowano 2 reklamacje na kod wady 820-dostarczenie niewłaściwego towaru przyczynę reklamacji rozwiązano przy pomocy zespołu 8D. Reklamacje za miesiąc luty stanowią 610,8PPM. sumaryczny wskaźnik PPM za rok 2010 wynosi 7258,5PPM



Ilość braków w miesiącu lutym 2010

Miesiąc

Tonaż odlewów

Tonaż braków

% braków

luty

363238

12509

3,44

Główne wady odlewnicze w miesiącu lutym to:

106-wyciek

406-pory, zażużlenia

107-wypchnięcie

Braki odlewnicze za 2010(styczeń- luty)

0x01 graphic


Kody wad:

101-uszkodzenie mechaniczne

102-niedolew

103-pęknięta ścianka

104-zalewka

105-przestawienie

106-wyciek

107-wypchnięcie

201-chropowatość

202-zagazowanie

205-nakłucia

206-obciągnięcie

208-strup

211-wgniecenie

216-skóra słonia

222-zaprószenie

303-naderwanie

403-jama skurczowa

406-pory, zażużlenia

407-zarwana forma

500-zły model

600-złamany rdzeń


Barlinek, dnia 10.03.2010r.

............................................................ ................................................

Pełnomocnik ds. SZJ Prezes Zarządu

  1. Pełnomocnik ds. SZJ

  1. Kierownik Biura Handlu i Rozwoju

  1. Kierownik Wydziału Mechanicznego

  1. Kierownik Wydziału Odlewni

  1. Kierownik Zaopatrzenia…………………………………………………………………..

Aktualne w dniu wydruku: 12 kwietnia 2010

System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 3834-2:2007

HaCon Sp. z o.o.

Sprawozdanie Pełnomocnika ds. SZJ dotyczące funkcjonowania
Systemu Zarządzania Jakością

Wydanie 2

20.01.2010

Strona 1

Stron 3



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
6705
6705
6705
6705
07 6id 6705 Nieznany (2)

więcej podobnych podstron