FAKTURA VAT NR 1/13 |
Wrocław., dnia. 02.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:02.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
||||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Sukien Ślubnych „Penelopa” Stefan Rogoż Ul. Kościuszki 15, 50-402 Wrocław Bank PKO BP Nr konta:: 40 6540 7060 90248155 2070 6405 NIP: 889-326-14-15 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
1 |
Suknia Ela |
|
szt |
2 |
700 |
00 |
1400 |
00 |
23 |
322 |
00 |
1722 |
00 |
|||||||||||||||||
2 |
Suknia Ala |
|
szt |
3 |
800 |
00 |
1600 |
00 |
23 |
368 |
00 |
1968 |
00 |
|||||||||||||||||
Sposób zapłaty : przelew - 14 dni |
Razem: |
3000 |
00 |
|
690 |
00 |
3690 |
00 |
||||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
3000 |
00 |
23% |
690 |
00 |
3690 |
00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 2/13 |
Wrocław., dnia. 02.01.2013, |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *02.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Odzieży Damskiej EMIL Ul. Szara 8 55-500 Wrocław Bank: PKO BP Nr konta:40 6540 7060 90248155 2070 6403 NIP: 889-326-14-16 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
Halka Jan |
|
szt |
20 |
50 |
|
1000 |
|
|
230 |
|
1230 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : przelew - 14 dni |
Razem: |
1000 |
|
|
230 |
|
1230 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1000 |
|
23% |
230 |
|
1230 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: tysiąc dwieście trzydzieści |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 3/13 |
Wrocław., dnia. 02.01.2013, |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *02.01.2013, |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Sukien Ślubnych „Pene” Jan Rogoż Ul. Kościuszki 16, 50-402 Wrocław Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6404 NIP: 889-326-14-17 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol stat. towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Suknia Ola |
|
Szt |
3 |
750 |
|
2250 |
|
|
517 |
50 |
2767 |
50 |
||||||||||||||||
2 |
Suknia Pene |
|
szt |
3 |
750 |
|
2250 |
|
|
517 |
50 |
2767 |
50 |
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : przelew - 14 dni |
Razem: |
4500 |
|
|
1035 |
|
5535 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
4500 |
|
23 |
1035 |
|
5535 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: Pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 4/13 |
Wrocław., dnia. 02.01.2013, |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *02.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca:
Hurtownia Sukien Ślubnych „Oliwia” Janina Róg Ul. Zielona 19, 50-402 Wrocław Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6409 NIP: 889-326-14-18 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol stat. towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Suknia Wax |
|
szt |
4 |
900 |
|
3600 |
|
23 |
828 |
|
4428 |
|
||||||||||||||||
2 |
Suknia Dora |
|
szt |
2 |
1200 |
|
2400 |
|
23 |
552 |
|
2952 |
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : przelew - 14 dni |
Razem: |
6000 |
|
|
1380 |
|
7380 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
6000 |
|
23 |
1380 |
|
7380 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiat |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 5/13 |
Katowice, dnia.05.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:05.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Sukien Ślubnych „Mila” Max Mila Ul. Zielna 20, 50-402 Katowice Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6505 NIP: 889-326-14-23 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol stat.towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Gorset A |
|
szt |
5 |
200 |
|
1000 |
|
|
230 |
|
1230 |
|
||||||||||||||||
2 |
Gorset B |
|
szt |
7 |
230 |
|
1610 |
|
|
370 |
30 |
1980 |
30 |
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : |
Razem: |
2610 |
|
|
600 |
30 |
3210 |
30 |
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2610 |
|
23 |
600 |
30 |
3210 |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć 30/100 |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 6/13 |
Katowice, dnia.05.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *05.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Akcesoriów Ślubnych „Malina” Anna Cyma Ul. Polna 20, 50-402 Katowice Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6578 NIP: 889-326-14-19 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Welon |
|
szt |
3 |
100 |
|
300 |
|
|
69 |
|
369 |
|
||||||||||||||||
2 |
Welon |
|
szt |
4 |
110 |
|
440 |
|
|
101 |
20 |
541 |
20 |
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : przelew 14 dni |
Razem: |
740 |
|
|
170 |
20 |
910 |
20 |
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
740 |
|
23 |
170 |
20 |
910 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: dziewięćset dziesięć 20/100 |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 7/13 |
Ełk dnia 11.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:11.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Akcesoriów Ślubnych „Halina” Halina Cyk Ul. Rolna 29, 50-309 Ełk Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 5678 NIP: 889-326-14-21 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol stat. towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Podwiązka |
|
szt |
20 |
10 |
|
200 |
|
23 |
46 |
|
246 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : przelew 14 dni |
Razem: |
200 |
|
23 |
46 |
|
246 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
200 |
|
23 |
46 |
|
246 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: dwieście czterdzieści sześć |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 8/13 |
Ełk dnia 02.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:02.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Mebli „Halo” Henryk Las Ul. 3 Maja 2, 20-309 Ełk Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 1111 NIP: 889-326-14-90 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Szafa Max |
|
szt |
4 |
1400 |
|
5600 |
|
23 |
1288 |
|
6888 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : przelew 14 dni |
Razem: |
5600 |
|
23 |
1288 |
|
6888 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
5600 |
|
23 |
1288 |
|
6888 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 9/13 |
Ełk dnia 02.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:02.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Luster „Halo” Henryk Las Ul. 3 Maja 3, 20-309 Ełk Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 0000 NIP: 889-326-14-08 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Lustro XL |
|
szt |
4 |
1000 |
|
4000 |
|
23 |
920 |
|
4920 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : gotówka |
Razem: |
4000 |
|
23 |
920 |
|
4920 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
4000 |
|
23 |
920 |
|
4920 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 10/13 |
Rzeszów, dnia 03.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:03.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Mebli „Alo” W. Kot Ul. 3 Maja 4, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 4444 NIP: 889-326-14-44 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Regał Mid |
|
szt |
5 |
600 |
|
3000 |
|
23 |
690 |
|
3690 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : gotówka |
Razem: |
3000 |
|
23 |
690 |
|
3690 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
3000 |
|
23 |
690 |
|
3690 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 11/13 |
Rzeszów, dnia 03.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:03.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Firan „Łoś” Maja Maj Ul. Sokoła 4, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 5555 NIP: 889-326-14-55 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol stat. towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Zasłona X |
|
M 2 |
10 |
30 |
|
300 |
|
23 |
69 |
|
369 |
|
||||||||||||||||
2 |
Firanka X |
|
M2 |
10 |
33 |
|
330 |
|
23 |
75 |
90 |
405 |
90 |
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : gotówka |
Razem: |
630 |
|
|
144 |
90 |
774 |
90 |
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
630 |
|
|
144 |
90 |
774 |
90 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery 90/100 |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 12/13 |
Rzeszów, dnia 03.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki * 03.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Wyposażenia „Dom” Max Mak Ul. Sokoła15, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6666 NIP: 889-326-14-66 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Maszyna do szycia |
|
szt |
1 |
2500 |
|
2500 |
|
23 |
575 |
|
3075 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : gotówka |
Razem: |
2500 |
|
23 |
575 |
|
3075 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2500 |
|
23 |
575 |
|
3075 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 13/13 |
Rzeszów, dnia 03.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:03.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Wyposażenia ,, OLO” Alex Nowak Ul. Sokoła56, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 7777 NIP: 889-326-14-77 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Fotel Kot |
|
szt |
3 |
400 |
|
1200 |
|
23 |
276 |
|
1476 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : Gotówka |
Razem: |
1200 |
|
23 |
276 |
|
1476 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1200 |
|
23 |
276 |
|
1476 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 23 %
Słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 14/13 |
Rzeszów dnia.12.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:12.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Wyposażenia ,, OLO” Alex Nowak Ul. Sokoła56, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 7777 NIP: 889-326-14-77 REGON: _ _ _ _ _ _ _ |
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Sofa |
|
szt |
1 |
900 |
|
900 |
|
23 |
207 |
|
1700 |
|
||||||||||||||||
2 |
Ława |
|
szt |
1 |
500 |
|
500 |
|
23 |
115 |
|
615 |
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : przelew 14 dni |
Razem: |
1400 |
|
23 |
322 |
|
2315 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1400 |
|
23 |
322 |
|
2315 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: dwa tysiące trzysta piętnaście |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR 15/13 |
Rzeszów dnia.12.01.2013 |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *12.01.2013 |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: Hurtownia Dywanów ,, LOLO” Jan Nowak Ul. Soli 6, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 0101 NIP: 889-326-14-00 REGON: _ _ _ _ _ _ _
|
Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol stat.towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Dywan Lux |
|
szt |
3 |
800 |
|
2400 |
|
23 |
552 |
|
2952 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : Przelew 14 dni |
Razem: |
2400 |
|
23 |
552 |
|
2952 |
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2400 |
|
23 |
552 |
|
2952 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: Dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury
FAKTURA VAT NR |
.................................................., dnia......................................... |
ORGINAŁ KOPIA * |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:................................ |
Środek transportu: ................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawca: ......................................................................................................... ......................................................................................................... Bank: .............................................................................................. Nr konta: ........................................................................................ NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
Nabywca: ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru lub usługi |
Symbol statystyczny towaru lub usługi**
|
Jm. |
Ilość |
Cena jedn. bez podatku VAT |
Wartość bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
%
|
Kwota |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
|
zł |
gr. |
zł |
gr. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Sposób zapłaty : |
Razem: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
W tym : |
|
|
zw. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
22% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
0% |
|
|
|
|
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %
Słownie: |
Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury