Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r.
- wg klasyfikacji wydatków budżetowych -w złotych
D/ial |
Rozdział |
Nazwa |
Plan na 2015r. |
Plan po zmianach |
Wykonanie za 2015 rok |
«5> |
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
WYDATKI OGÓŁEM: |
96.082.548 |
98.945.766 |
91.354.118 |
92,33 | ||
w tym: | ||||||
- bieżące |
79.569.693 |
80.692.175 |
77.796.971 |
96,41 | ||
- majątkowe |
16.512.855 |
18.253.591 |
13.557.147 |
74,27 | ||
ZADANIA WŁASNE GMINY: |
83.227.264 |
82.194.040 |
74.926.940 |
91,16 | ||
-bieżące |
66.714.409 |
63.940.449 |
61.369.793 |
95,98 | ||
-majątkowe |
16.512.855 |
18.253.591 |
13.557.147 |
74,27 | ||
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
11.902 |
11.902 |
11.086 |
93,14 | |
01030 |
Izby rolnicze |
11.902 |
11.902 |
11.086 |
93.14 | |
> wy datki bieżące |
11.902 |
11.902 |
11.086 |
93,14 | ||
- dotacje na zadania bieżące |
11.902 |
11.902 |
11.086 |
93.14 | ||
600 |
Transport i łączność |
9.499.215 |
8.916.262 |
7.152.723 |
80,22 | |
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
2.450.000 |
1.945.209 |
1.880.616 |
96.68 | |
> wydatki bieżące |
1.870.000 |
1.865.209 |
1.864.626 |
99.97 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
1.870.000 |
1.865.209 |
1.864.626 |
99.97 | ||
> wydatki majątkowe |
580.000 |
80.000 |
15.990 |
19.99 | ||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
7.049.215 |
6.971.053 |
5.272.107 |
75.63 | |
> wydatki bieżące |
3.020.000 |
3.019.513 |
2.818.764 |
93.35 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | ||||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
3.020.000 |
3.019.513 |
2.818.764 |
93.35 | ||
> wydatki majątkowe |
4.029.215 |
3.951.540 |
2.453.343 |
62.09 | ||
700 |
Gospodarka mieszkaniow a |
4.357.266 |
3.478.366 |
2.979.974 |
85,67 | |
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
1.980.000 |
1.984.826 |
1.690.764 |
85.18 | |
> wydatki bieżące |
1.980.000 |
1.984.826 |
1.690.764 |
85.18 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300.000 |
330.995 |
330.837 |
99.95 | ||
- wydatki zw iązane z realizacją zadań statutowych |
1.680.000 |
1.653.081 |
1.359.180 |
82.22 | ||
- św iadczenia na rzecz osób fizycznych |
750 |
747 |
99.60 | |||
70005 |
Gospodarka grantami i nieruchomościami |
1.327.266 |
1.322.440 |
1.128.132 |
85.31 | |
> wydatki bieżące |
530.000 |
490.000 |
320.404 |
65.39 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
530.000 |
490.000 |
320.404 |
65.39 | ||
> wydatki majątkowe |
797.266 |
832.440 |
807.728 |
97.0.3 | ||
70095 |
Pozostała działalność |
1.050.000 |
171.100 |
161.078 |
94.14 | |
> wydatki majątkowe |
1.050.000 |
171.100 |
161.078 |
94.14 | ||
710 |
Działalność usługowa |
251.050 |
188.050 |
48.299 |
25,68 | |
71004 |
Plam zagospodarow ania przestrzennego |
151.050 |
123.050 |
32.459 |
26.38 | |
> wydatki bieżące |
151.050 |
123.050 |
32.459 |
26.38 | ||
- wynagrodzenia i składki od nicli naliczane |
11.050 |
11.050 |
5.009 |
45.33 | ||
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych |
140.000 |
112.000 |
27.450 |
24.51 | ||
71095 |
Pozostała działalność |
100.000 |
65.000 |
15.840 |
24.37 | |
> wydatki bieżące |
100.000 |
65.000 |
15.840 |
24.37 | ||
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych |
100.000 |
65.000 |
15.840 |
24.37 | ||
750 |
Administracja publiczna |
10.947.119 |
11.828.070 |
11.063.328 |
93,53 | |
75022 |
Rady miast |
371.000 |
371.000 |
346.047 |
93.27 | |
> wydatki bieżące |
371.000 |
371.000 |
346.047 |
93.27 | ||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
360.000 |
360.000 |
342.387 |
95.11 | ||
- wydatki związane z realizacja zadali statutowych |
11.000 |
11.000 |
3.660 |
33.27 |
Id: 1F5714EC-4227-47CI-9C92-5B904A3EAB61. Podpisany Strona I