im^ra^^g^^Spdłtóeiczych
i-^r^dmleiciił
Stan na 31.12.2014 |
Stan na 31 12.2015 | |
A. Kapitał (fundusz) własny |
4 614 078,64 |
4 636 713,17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
551 600,00 |
551 600,00 |
0,00 |
0,00 | |
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy |
0.00 4 046 372,47 |
0.00 4 062 478,64 |
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
0.00 |
0.00 |
VI. Pozostałe kapitały (funduszo) rezerwowe |
0.00 |
0.00 |
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||
VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna^ |
15 106,17 |
22 634.53 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania |
363 938,61 |
454 820.71 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku | ||
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0.00 |
0.00 |
długoterminowa | ||
krótkoterminowa | ||
3. Pozostałe rezerwy | ||
długoterminowe | ||
krótkoterminowe | ||
II. Zobowiązania długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
1 Wobec jednostek powiązanych | ||
2 Wobec pozostałych jednostek |
0.00 |
0.00 |
a) kredyty i pożyczki | ||
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
c) inne zobowiązania finansowe | ||
d) inne | ||
III. Zobowiązania krótkoterminowe |
287 423.18 |
454 820.71 |
1. Wobec jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
0.00 |
000 |
do 12 miesięcy | ||
powyżej 12 miesięcy | ||
b) inne | ||
2. Wobec pozostałych jednostek |
284 248,84 |
452 658.04 |
a) kredyty i pożyczki | ||
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
C) inne zobowiązania finansowe | ||
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
57 455 41 |
64 14381 64 143 81 |
do 12 miesięcy |
57 455.41 | |
powyżej 12 miesięcy | ||
e) zaliczki otrzymane na dostawy | ||
f) zobowiązania wekslowe | ||
g) z tytułu podatków, ceł. ubezpieczeń i innych świadczeń |
211 767.45 |
355 779.35 |
z tytułu wyiiayiuUzeti |
000 |
689.47 |
i) inne |
15 025 98 |
32 045,41 |
3. Fundusze specjalne |
3 174,34 |
2 162,67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
76 515.43 |
0.00 |
1. Ujemna wartość firmy | ||
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
76 515.43 |
0.00 |
długoterminowe | ||
krótkoterminowe |
76 515,43 |
0.00 |
Pasywa razem 4 978 017.25 |
5 091 533,88 |
Warszawa, dnia 29 03.2016.
Zarząd
f
Sporządził: