A.18 Prowadzenie sprzedaży |
(nr i pełna nazwa kwalifikacji) |
EGZAMIN ZAWODOWY
Przyjmij towary od dostawcy na podstawie dokumentu WZ nr 1/2014.
Sporządź protokół różnic w dostawie towaru nr 1/2014
Wykonaj wywieszkę informująca o ofercie dnia (rabat na marchew 15%)
Zorganizuj stanowisko pracy:
przyjmij towary na stan magazynowy;
uporządkuj ekspozycję:
ułóż towary na półce
sporządź wywieszki cenowe towarów,
przygotuj sprzęt techniczny do pracy (kasa fiskalna, metkownica)
ometkuj (kod towaru, cena),
przygotuj i zarejestruj gotówkę w kasie w wysokości 10,00 zł ( koperta stan początkowy w kasie)
zrealizuj zamówienie klienta,
udziel rabatu według informacji o przysługujących klientowi rabatach,
dokonaj rejestracji na kasie fiskalnej sprzedanych towarów,
przyjmij zapłatę od klienta gotówką Koperta KLINTA
wydaj resztę klientowi i włóż do koperty RESZTA KLIENTA
raport stanu kasy (raport kasjera)
sporządź raport dobowy,
sporządź fakturę na zakupione towary.
Daty na wszystkich dokumentach według dnia wykonania zadania.
Zamówienie klienta
Jan Nowak
ul. Kamienna 16
86-100 Świecie
Nazwa towaru |
Ilość |
Marchew |
1,20 kg. |
Cebula |
0,80 kg |
Ziemniaki |
1,45 kg |
Cennik towarów znajdujących się w ofercie sklepu
Sklep KWIATEK ul. Kasztanowa 17 86-100 Świecie NIP: 559-100-26-85 tel. (85) 22 356 56 nr rachunku bankowego 10 2050 4020 0001 0002 0003 2345 PKO BP Oddział I wŚwieciu PRACOWNIK SKLEPU : Maria Kupiec
Lp. Nazwa towaru Jedn. miary Cena brutto zł VAT %
1 Marchew kg. 1,50 8
2 Cebula kg 2,55 8
3 Ziemniaki kg 3,50 5
|
ODBIORCA Sklep KWIATEK ul. Kasztanowa 17 86-100 Świecie NIP: 559-100-26-85
|
DOSTAWCA Hurtownia SMAK ul. Wiosenna 13, 86-200 Chełmno NIP:559-146-26-85 |
WZ WYDANIE ZEWNĘTRZNE
|
Nr bieżący |
Egz. |
||||||||||||||
|
|
|
1/2014 |
X |
||||||||||||||
|
|
|
Nr magazynowy |
Data wystawienia |
||||||||||||||
|
|
|
X |
19.03.2014 |
||||||||||||||
Środek transportu |
Zamówienie |
Przeznaczenie |
Data wysyłki |
Data otrzymania |
Numer i data faktury -specyfikacji |
|||||||||||||
X |
1/2014 |
sprzedaż |
X |
19.03.2014 |
X |
|||||||||||||
Kod towaru |
Nazwa materiału - wyrobu - opakowania |
ILOŚĆ |
Cena |
Wartość |
Konto syntez. mater. |
Zapas Ilość |
||||||||||||
|
|
Dostarczona |
J.m. |
Przyjęta |
zł |
gr |
zł |
gr |
|
|
||||||||
X |
Marchew |
1 |
kg |
1 |
1 |
20 |
1 |
20 |
X |
|
||||||||
X |
Cebula |
1 |
kg |
1 |
2 |
10 |
2 |
10 |
X |
|
||||||||
X |
Ziemniaki |
1,5 |
kg |
1,5 |
3 |
00 |
4 |
50 |
X |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Wystawił |
Zatwierdził |
WYMIENIONE ILOŚCI |
Ewidencja ilościowo -wartościowa |
|||||||||||||||
X |
X |
Dostarczył |
data |
Przyjął |
X |
|||||||||||||
|
|
Piotr Kot |
19.03.2014 |
Maria Kupiec |
|
Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- protokół różnic nr 1/2014,
- Oferta dnia, sporządzone etykiety
- wydruki z kasy ( wpłata do kasy, paragon sprzedaży, raport kasjera, raport dobowy) oraz uzupełnione koperty.
-Faktura VAT nr 1/2014
oraz
przebieg wykonania ekspozycji towarów, BHP
Protokół różnic
Faktura VAT
Pieczątka |
|
Faktura VAT
Nr
|
Miejscowość: Data sprzedaży: Data wystawienia faktury: |
||||||||||||||||
SPRZEDAWCA |
Firma (imię i nazwisko), adres:
NIP: |
NABYWCA |
Firma (imię i nazwisko), adres:
NIP: |
||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru / usługi |
Symbol klasyf. statyst. (PKWiU) |
Ilość |
J. m. |
Cena jednostkowa bez podatku netto |
Wartość towaru (usługi) bez podatku netto |
Stawka VAT |
Kwota podatku |
Wartość towaru (usługi) wraz brutto |
||||||||||
|
|
|
|
|
zł. |
gr. |
zł. |
gr. |
% |
zł. |
gr. |
zł. |
gr. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Sposób zapłaty: Termin zapłaty: W Banku: Nr konta: |
Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku: |
|
|
23 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
Do zapłaty: słownie: zł/gr |
|
|
|
zw. |
|
|
|
|
|||||||||||
|
RAZEM: |
|
|
X |
|
|
|
|
|||||||||||
Adnotacje:
|
Podpis wystawcy faktury: |
1
1
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego
ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel. (022) 536-65-46
tel./fax (022) 536-65-31
www.cke-efs.pl