©"DUH IMPEX" na serwerze ACER-0FFFC4306C\INSERTGT - Rewizor GT
PcdmiolQw^^odaj Środek trwały Operacje Narzędzia Pomoc Strona główna AJt*0
Konta_ *
&
w
£wioencje księgowe Ewidenqe pomocnicze Finanse Bozrachunki Kartoteki DeWoracje
Dek.*** Sprowoidama Mwoware t.- Naklejki
7e^*nv»ipnin
Plan l:anl
Lłekretacjo i księgowanie Ewidenqa VAT sprzgdazy
Nr iwentarzowv |
Wartość Doczatkowa |
Wartość Doczatkowa |
Data przyjęcia Wartość pozostała Wartość pozostała . _ ___fam, pod.!__Lam_fcilJ_ |
Analityka |
FW | |
/12 |
40 000.00 |
40 000.00 |
201X-12-31 40 000.00 |
40 000.00 |
00001 | |
& "DUH IMPEX" na serwerze ACER-0FFFC4306C\INSERTGT - Rewizor GT
Podm^t widok Dodaj ^Dokument
racje Narzędzia Pomoc
-
Wybierz rodzaj am
yentar;
JsJ*.
i w
<• Amortyzacja podatkowa C Amortyzacja bilansowa
Rozrarhfjnki wg dokumentów
Kcofcatenci
Anuluj
L
Drukuj
Dokument: Dokument OT
Wzorzec wydruku: Drukarka:
Strony od:
Liczba kopii:
Eteport
Dokument OT
bp photosmart 7700 series 1 do:
1
lub
Podgląd y Druku)
kii
▼ Parametry
Pomoc
i Ż’ Spółka Akcyjna "DUH IMPEX" - PESEL: 90111111111 Z Czajkow skiego 11.51 -200 Wrocław - Teł.. 71-34-24-260. NIP: 527-20-24-OOO J NBP O Okr. wc Wrocławiu, _ 41 1010 1674 0005 5022 2100 0022 | ||
DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO DO UŻYTKOWANIA | ||
A morfy zacja podatku n a | ||
(pieczęć jednostki) |
Nr: OT 2/12 Data: 201X-12-31 | |
Nazwa środka trwałego: wózek widłowy | ||
p |
Symbol wg KŚT: 743 Numer inwentarzowy: 5/12 |
Charaktery styka techniczno - użytkowa: |
[ |
Rok produkcji: 20IX Data nabycia: 201X-12-31 |
Sposób nabycia: zakup Nr dowodu nabycia: Fa VAT 71/12 |
L_--- ' ---—- Data przyjęcia do ubytkowania: 201X-12-31 |
Miejsce użytkowania: magazyn | |
Wartość początkowa środka trw ałego: 40 000.00 zł |
Imię 1 nazwisko osoby przyjmującej środek trwały do użytkow ani: Krzysztof Piech | |
Metoda amortyzacji: liniowa Stawka amortyzacji: 14.00 % |
Współczynnik degresywności: | |
- |
Uwagi: | |
1 __i |
Wybierz moduł Dekretacja i księgowanie. Następnie poprzez funkcję IMąij zadekretuj (zaksięguj) wszystkie dokumenty z grudnia.
Fakturę VAT zakupu zaksięguj następująco:
• wpisz datę dekretacji
• w przypadku ewidencji faktury VAT zakupu wybierz Rejestr księgowy zakupu
UWAGA: Gdyby w celu uproszczenia ewidencji na potrzeby egzaminu został utworzony tylko jeden rejestr księgowy, wówczas ewidencję wszystkich dokumentów, należy prowadzić w jednym rejestrze księgowym.
• wpisz numer księgowanego dokumentu (Fa VAT 83/12/10), a numer dekretu zostanie nadany automatycznie
• wybierz z selektora: Kategorię - zakup, Kontrolę bilansowania: bilansowanie całości dekretu (gdy faktury zakupu księgujesz zapisami zbiorczymi), Powiązanie VAT: zakup.
UWAGA: Wybierz w pozycji Powiązanie: zakup, gdyż zadanie przewiduje sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7. W przeciwnym przypadku możesz wybrać (brak). Gdy wybierzesz Powiązanie: zakup, wówczas w zakładce VAT musisz wprowadzić dane z faktury do ewidencji VAT zakupu.
Podczas księgowania operacji gospodarczych:
® numery kont wybieraj z listy kont klawiszem F2, a następnie zatwierdź wybrane (podświetlone
OK
konto, klikając wpisz kwoty operacji gospodarczych
wpisz treści operacji gospodarczych, wykorzystując klawisz F2 i funkcję
116 ZESZYT TESTÓW I CWICZEN