budżet województw

background image

Dochody i wydatki

Dochody i wydatki

województw

województw

Irmina Prędkiewicz, Paweł Roman

background image

Przygotowanie budżetu

Budżet województwa jest planem
finansowym obejmującym:
-planowane dochody i wydatki
województwa
-źródła finansowania deficytu
budżetowego
-przeznaczenie nadwyżki budżetowej
-wydatki związane z wieloletnimi
programami, w tym w szczególności z
inwestycjami, z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie każdego z
programów

background image

Budżet województwa jest uchwalany jako część
uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany
rokiem budżetowym.

Sejmik województwa ustala tryb prac nad
projektem uchwały budżetowej, określając w
szczególności:

- terminy obowiązujące w toku prac nad projektem
budżetu województwa

- obowiązki wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych w toku prac nad
projektem budżetu województwa

- wymaganą przez sejmik województwa
szczegółowość projektu

-materiały informacyjne, które zarząd województwa
powinien przedstawić sejmikowi, przedkładając
projekt uchwały budżetowej

background image

Uchwała budżetowa może obejmować wydatki na
wieloletnie programy inwestycyjne, jeżeli:

- dla każdego programu wieloletniego zostały przez sejmik
województwa odrębnie określone:

*nazwa programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z
budżetu województwa

*jednostka organizacyjna wykonująca program lub też
koordynująca wykonywanie programu

*okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe

*wysokość wydatków w poszczególnych latach realizacji
programu

- kolejne uchwały budżetowe będą obejmować nakłady na
uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego
terminowe zakończenie

- zmiana kwot wydatków na realizację programu może być
wyłącznie skutkiem odrębnych uchwał sejmiku zmieniających
zakres wykonywania tego programu lub wstrzymujących jego
wykonanie

background image

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu
budżetu województwa, a także inicjatywa w sprawie zmian
tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu
województwa.

Zarząd przygotowuje i przedstawia sejmikowi, nie później
niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

- projekt budżetu województwa uwzględniający zasady ustawy
o finansach publicznych oraz ustalenia sejmiku dotyczące
wymaganej szczegółowości projektu

-projekt ustaleń uchwały budżetowej

-materiały informacyjne określone przez sejmik w uchwale
budżetowej

Bez zgody zarządu województwa sejmik nie może
wprowadzić w projekcie budżetu województwa zmian
powodujących zwiększenie wydatków i jednoczesne
zwiększenie deficytu projektowanego budżetu albo zmian
powodujących zwiększenie przewidywanych dochodów bez
jednoczesnego ustanowienia nowych źródeł dochodów.

background image

Struktura dochodów województwa

Dochody budżetu województwa
samorządowego opierają się na dwóch
podstawowych rodzajach dochodów:
- dochodach własnych
- dochodach obcych

background image

Dochody własne budżetu województwa stanowią:
- udziały w dochodach podatkowych w wysokości:

*1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób

fizycznych

zamieszkałych na terenie województwa

*15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób

prawnych i

jednostek organizacyjnych nie posiadających

osobowości prawnej,

mających siedzibę na terenie

województwa
- dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych
- odsetki od środków finansowych województwa
zgromadzonych na rachunkach bankowych
- dochody z majątku województwa (czynsze, dywidendy)
- dochody z kar pieniężnych i grzywien
- odsetki od pożyczek, od nieterminowo przekazanych
należności
- spadki, zapisy i darowizny
- inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

background image

Dochody obce budżetu województwa są tworzone przez:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej, wykonywane przez województwa na
podstawie odrębnych przepisów

- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych
województwa , zwłaszcza z zakresu pomocy społecznej

- dotacje celowe do państwowych uczelni zawodowych
utworzonych na wniosek sejmiku województwa

- dotacje do funduszy celowych

- subwencje ogólne

*subwencja oświatowa

*subwencja drogowa

*subwencja wyrównawcza

background image

Sprawozdania

Sprawozdania

budżetowe

budżetowe

województw

województw

background image

Wyszczególnienie

Strukt

ura

Plan

(po

zmianach)

Dochody

wykonane

(wpływy

minus zwroty)

Dochody

otrzymane

Wskaźn.

(3:2)

Strukt

ura

dochod

.

własny

ch

 

%

w złotych

 

1

2

3

4

5

6

DOCHODY OGÓŁEM

100,0

4 879 495

220

4 599 533 637

4 579 913

271

94,3

 

RAZEM DOCHODY
WŁASNE z tego:

13,4

636 828 618

615 827 369

591 353 124

96,7

100,0

podatek dochodowy od

osób prawnych

1,5

78 970 266

68 961 147

68 020 642

87,3

11,2

podatek dochodowy od

osób fizycznych

10,1

477 467 639

462 616 187

443 753 733

96,9

75,1

dochody z majątku

0,6

32 637 753

28 272 099

27 228 655

86,6

4,6

pozostałe dochody

1,2

47 752 960

55 977 936

52 350 094

117,2

9,1

SPRZAWOZDANIE 2001

background image

DOTACJE CELOWE z tego:

2 660 491

662

2 401 469 053

2 402 152

424

90,3

na zadania z zakresu adm. rządowej

1 141 387 539

1 082 605 542

1 082 788 912

94,8

w tym: inwestycyjne

192 548 803

183 895 422

183 895 422

95,5

na zadania własne

1 246 562 151

1 074 650 258

1 075 150 259

86,2

w tym: inwestycyjne

661 499 285

616 939 182

617 439 183

93,3

na zadania realizowane na
podstawie
porozumień z org. administ.
rządowej

30 995 686

27 790 670

27 790 670

89,7

w tym: inwestycyjne

13 014 980

10 014 980

10 014 980

76,9

na zadania realizowane na
podstawie
porozumień między jedn. samorządu
teryt.

177 752 455

161 500 570

161 500 570

90,9

w tym: inwestycyjne

157 898 005

142 035 441

142 035 441

90,0

otrzymane z funduszy celowych

63 793 831

54 922 013

54 922 013

86,1

w tym: inwestycyjne

47 347 230

38 992 853

38 992 853

82,4

SUBWENCJA OGÓLNA z tego:

1 582 174

940

1 582 237 215

1 586 407

723

100,0

część oświatowa

452 719 403

452 781 678

456 952 186

100,0

część drogowa

872 360 697

872 360 697

872 360 697

100,0

część wyrównawcza

257 094 840

257 094 840

257 094 840

100,0

Wyszczególnienie

Plan
(po
zmianach)

Dochody
wykonane
(wpływy
minus
zwroty)

Dochody
otrzymane

Wskaźn.
(3:2)

w złotych

 

background image

Wyszczególnienie

Plan

(po

zmianac

h)

Wydatki

wykonan

e

Zobowiązania wg

stanu na koniec

okresu

sprawozdawczego

Stru

ktur

a

Ws

ka

źn.

(3:

2)

ogółem

w tym:

wymagal

ne

w złotych

w %%

1

2

3

4

5

6

7

WYDATKI OGÓŁEM z tego:

5 079 887

549

4 737 055

309

108 452

349

9 551 019

100,0

93,

3

wydatki majątkowe

1 439 630

730

1 327 253

251

29 561

017

3 783 819

28,0

92,

2

w tym: wydatki na inwestycje

1 428 426

629

1 317 849

150

29 561 017

3 783 819

27,8

92,3

wydatki bieżące z tego:

3 640 256

819

3 409 802

058

78 891

332

5 767 200

72,0

93,

7

wydatki na wynagrodzenia

664 814 905

656 992 622

40 501 322

19 826

13,9

98,8

w tym: wynagrodzenia osobowe

617 960 561

610 319 317

4 388 787

19 826

12,9

98,8

pochodne od wynagrodzeń

131 600 115

127 847 729

9 803 304

33

2,7

97,1

dotacje

1 620 441

684

1 497 044

536

4 703 623

3 896 883

31,6

92,4

wydatki na obsługę długu

22 632 950

19 534 328

2 632

0

0,4

86,3

wydatki z tytułu udzielania poręcz. i
gwaran.

2 350 000

0

0

0

0,0

0,0

pozostałe wydatki

1 198 417

165

1 108 382

843

23 880 451

1 850 458

23,4

92,5

WYNIK

-200 392

329

-137 521

672

#

#

 

 

 

 

 

 

 

background image

Wyszczególnienie

Plan (po

zmianach)

Wykonanie

Struktura

Wskaźn.

w złotych

w %%

1

2

3

4

5

FINANSOWANIE

200 392 329

192 949 004

 

 

PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:

238 456 473

229 539 292

100,0

96,3

kredyty i pożyczki

124 973 036

111 716 086

48,7

89,4

spłaty pożyczek udzielonych

2 274 412

804 412

0,4

35,4

nadwyżka z lat ubiegłych

13 861 273

16 879 046

7,4

121,8

w tym: środki na pokrycie deficytu

8 675 329

6 926 201

3,0

79,8

papiery wartościowe

0

0

0,0

0,0

obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych

69 400 000

69 400 000

30,2

100,0

prywatyzacja majątku j.s.t.

0

0

0,0

0,0

inne źródła

27 947 752

30 739 748

13,4

110,0

w tym: środki na pokrycie deficytu

19 912 213

18 747 718

8,2

94,2

ROZCHODY OGÓŁEM z tego:

38 064 144

36 590 288

100,0

96,1

spłaty kredytów i pożyczek

25 727 606

25 593 750

69,9

99,5

pożyczki

12 336 538

10 996 538

30,1

89,1

lokaty w bankach

0

0

0,0

0,0

wykup papierów wartościowych

0

0

0,0

0,0

wykup obligacji samorządowych

0

0

0,0

0,0

inne cele

0

0

0,0

0,0

background image

Wyszczególnienie

Struktur

a

Plan

(po

zmianach)

Dochod

wykonane

(wpływy

minus

zwroty)

Dochody

otrzyman

e

Wskaź

n.

(3:2)

Struktur

a

dochod.

własnych

%

w złotych

 

1

2

3

4

5

6

DOCHODY OGÓŁEM

1000,0

4 405 165

113

4 218 269

361

4 199 041

309

95,8

 

RAZEM DOCHODY

WŁASNE z tego:

15,7

692 647 848

660 697 265

641 412

354

95,4

100,0

podatek dochodowy od

osób prawnych

1,9

73 892 130

78 803 384

77 669 064

106,6

11,9

podatek dochodowy od

osób fizycznych

10,9

479 785 958

460 778 499

442 905 497

96,0

69,7

dochody z majątku

O,9

52 241 382

38 862 788

38 861 602

74,4

5,9

pozostałe dochody

1,9

86 728 378

82 252 594

81 976 191

94,8

12,4

SPRAWOZDANIE 2002

background image

DOTACJE CELOWE z tego:

2 202 351

275

2 047 305

346

2 048 345

423

93,0

na zadania z zakresu adm.
rządowej

893 400 102

832 059 284

833 075 977

93,1

w tym: inwestycyjne

233 180 698

194 228 655

194 228 655

83,3

na zadania własne

1 020 152

900

937 011 581

937 034 965

91,9

w tym: inwestycyjne

538 461 032

474 230 877

474 230 877

88,1

na zadania realizowane na
podstawie
porozumień z org. administ.
rządowej

8 814 695

5 071 287

5 071 287

57,5

w tym: inwestycyjne

2 017 864

1 347 662

1 347 662

66,8

na zadania realizowane na
podstawie
porozumień między jedn.
samorządu teryt.

203 985 144

200 880 998

200 880 998

98,5

w tym: inwestycyjne

187 181 172

184 948 316

184 948 316

98,8

otrzymane z funduszy celowych

75 998 434

72 282 196

72 282 196

95,1

w tym: inwestycyjne

63 320 311

60 565 833

60 565 833

95,6

SUBWENCJA OGÓLNA z tego:

1 510 165

990

1 510 266

750

1 509 283

532

100,0

część oświatowa

420 306 301

420 407 061

419 423 843

100,0

część drogowa

846 361 145

846 361 145

846 361 145

100,0

część wyrównawcza

243 498 544

243 498 544

243 498 544

100,0

Wyszczególnienie

Plan

(po

zmianach)

Dochody

wykonane

(wpływy

minus

zwroty)

Dochody

otrzyman

e

Wska

źn.

(3:2)

w złotych

 

background image

Wyszczególnienie

Plan

(po

zmianach)

Wydatki

wykonane

 

Stru

ktur

a

Ws

kaź

n.

(3:2

)

w tym:

wymagaln

e

w złotych

w %%

1

2

3

4

5

6

WYDATKI OGÓŁEM z tego:

4 596 208

396

4 340 435

516

9 427 700

100,

0

94,4

wydatki majątkowe

1 413 417

117

1 261 624

594

1 802 117

29,1

89,3

w tym: wydatki na inwestycje

1 397 207 534

1 245 983 769

1 802 117

28,7

89,2

wydatki bieżące z tego:

3 182 791

279

3 078 810

922

7 625 583

70,9

96,7

wydatki na wynagrodzenia

664 068 766

653 620 919

118 670

15,1

98,4

w tym: wynagrodzenia osobowe

616 595 905

606 553 470

118 670

14,0

98,4

pochodne od wynagrodzeń

131 002 112

127 130 380

17 042

2,9

97,0

dotacje

1 348 873 718

1 332 871 892

3 648 236

30,7

98,8

wydatki na obsługę długu

28 609 309

24 340 786

0

0,6

85,1

wydatki z tytułu udzielania poręcz. i
gwaran.

3 913 932

2 115 262

0

0,0

54,0

pozostałe wydatki

1 006 323 442

938 731 683

3 841 635

21,6

93,3

WYNIK

-191 043 283

-122 166 155

#

 

 

 

 

 

 

background image

Wyszczególnienie

Plan (po

zmianach)

Wykonanie

Struktura

Wskaźn.

w złotych

w %%

1

2

3

4

5

FINANSOWANIE

192 999 698

186 973 476

 

 

PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:

257 875 485

249 337 107

100,0

96,7

kredyty i pożyczki

133 527 680

129 342 534

51,9

96,9

spłaty pożyczek udzielonych

6 404 338

4 277 799

1,7

66,8

nadwyżka z lat ubiegłych

20 986 451

22 343 303

9,0

106,5

w tym: środki na pokrycie deficytu

18 196 451

11 660 074

4,7

64,1

papiery wartościowe

0

0

0,0

0,0

obligacje j.s.t. oraz związków
komunalnych

63 900 000

55 300 000

22,2

86,5

prywatyzacja majątku j.s.t.

0

0

0,0

0,0

inne źródła

33 057 016

38 073 471

15,3

115,2

w tym: środki na pokrycie deficytu

18 957 398

11 538 142

4,6

60,9

ROZCHODY OGÓŁEM z tego:

64 875 787

62 363 631

100,0

96,1

spłaty kredytów i pożyczek

47 575 898

45 738 986

73,3

96,1

pożyczki

17 299 889

16 624 645

26,7

96,1

lokaty w bankach

0

0

0,0

0,0

wykup papierów wartościowych

0

0

0,0

0,0

wykup obligacji samorządowych

0

0

0,0

0,0

inne cele

0

0

0,0

0,0

background image

Rok 2003

Rok 2003

background image

Lp.
 

Województwo
 

Liczba

mieszkańców

Dochody

Wydatki

Wynik

na 1 mieszkańca w zł

1

Dolnośląskie

2 904 694

114,5

113,6

0,9

2

Kujawsko-
Pomorskie

2 069 166

118,4

120,3

-1,8

3

Lubelskie

2 196 992

141,5

158,6

-17,1

4

Lubuskie

1 008 196

158,4

163,1

-4,7

5

Łódzkie

2 607 380

80,3

91,3

-10,9

6

Małopolskie

3 245 584

114,2

117,9

-3,7

7

Mazowieckie

5 128 623

97,9

100,8

-3,0

8

Opolskie

1 061 009

118,8

128,2

-9,3

9

Podkarpackie

2 096 683

129,7

136,3

-6,6

10

Podlaskie

1 207 704

117,1

118,9

-1,8

11

Pomorskie

2 183 636

132,5

130,1

2,5

12

Śląskie

4 731 533

133,4

132,2

1,2

13

Świętokrzyskie

1 295 885

135,4

133,2

2,2

14

Warmińsko-
Mazurskie

1 428 449

148,1

157,6

-9,4

15

Wielkopolskie

3 355 279

114,7

119,2

-4,5

16

Zachodniopomorski
e

1 697 718

119,8

123,9

-4,1

 

Ogółem

38 218 531

119,5

123,3

-3,8

background image

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem w tym:

Wynagrodzenia

Majątkowe

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Wykonanie

Plan

w tysiącach złotych

1

2

3

4

5

7

8

OGÓŁEM

5 067 373

744

4 712 741

177

708 225 869

699 199 235

1 337 308

976

1 804 092

540

Rolnictwo i łowiectwo

678 047 952

587 769 776

69 707 939

69 625 880

11 885 543

478 510 676

Leśnictwo

510 008

509 872

172 459

172 459

0

20 000

Rybołówstwo i rybactwo

6 620 000

6 601 220

0

0

0

6 600 000

Przetwórstwo przemysłowe

189 399 428

80 091 240

0

0

4 004 734

97 821 729

Transport i łączność

1 781 070 816

1 750 487 079

89 976 723

89 194 775

645 079 155

676 039 222

Turystyka

8 216 256

7 679 464

0

0

1 723 049

2 018 531

Gospodarka mieszkaniowa

28 506 869

24 201 773

0

0

0

11 969 375

Działalność usługowa

69 314 816

62 921 335

21 278 977

21 177 311

735 865

21 539 259

Nauka

169 908

169 908

0

0

48 908

0

Administracja publiczna

335 436 155

310 382 487

164 182 707

157 480 054

432 445

26 476 491

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

3 000

1 741

0

0

0

0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

1 700 865

1 687 304

0

0

720 000

655 865

Obsługa długu publicznego

51 752 469

27 471 259

0

0

0

0

Różne rozliczenia

6 553 551

51 947

0

0

0

623 102

Oświata i wychowanie

443 083 363

439 560 175

293 482 220

292 369 544

9 905 775

9 710 297

Szkolnictwo wyższe

16 671 242

16 574 291

0

0

568 673

15 586 432

Ochrona zdrowia

538 349 934

501 780 249

4 912 339

4 943 739

62 207 296

266 224 841

Opieka społeczna

72 216 138

71 508 158

37 724 262

37 604 934

6 494 212

4 012 135

Edukacyjna opieka wychowawcza

45 218 153

44 958 578

26 703 743

26 578 539

195 742

2 753 007

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

62 445 607

60 866 588

32 500

0

15 000

58 377 349

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

675 555 889

662 976 664

52 000

52 000

560 576 109

108 302 729

Kultura fizyczna i sport

56 531 325

54 490 069

0

0

32 716 470

16 851 500

background image

Zestawienie

Zestawienie

porównawcze

porównawcze

dochodów i

dochodów i

wydatków za lata

wydatków za lata

2003-2004

2003-2004

background image

 

2003

3 kwart.2004

Wyszczególnienie

Plan

Wykonane

Plan

Wykonanie

w złotych

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM

4 826 022 211

4 565 749 721

5 692 564 608

4 729 535 985

RAZEM DOCHODY WŁASNE z
tego:

721 686 565

724 994 913

2 843 020 630

2 932 733 970

podatek dochodowy od osób

prawnych

66 737 142

71 458 935

2 041 299 650

2 419 389 770

podatek dochodowy od osób
fizycznych

476 279 549

474 374 771

498 396 893

354 906 357

dochody z majątku

60 375 766

51 977 287

90 494 230

44 778 625

pozostałe dochody

118 294 108

127 183 920

212 829 857

113 659 218

DOTACJE CELOWE z tego:

2 593 900 705

2 330 319 867

1 561 600 339

779 115 165

na zadania z zakresu adm. rządowej

1 053 087 671

960 836 623

524 764 877

401 700 048

w tym: inwestycyjne

421 630 352

337 692 945

268 486 594

203 580 719

na zadania własne

1 137 655 083

1 079 494 186

569 142 046

140 904 176

w tym: inwestycyjne

634 668 733

584 739 949

493 006 090

108 742 252

na zadania realizowane na

podstawie
porozumień z org. administ.
rządowej

118 963 360

12 076 770

203 447 602

73 164 043

w tym: inwestycyjne

6 317 322

5 702 438

75 558 552

39 946 160

na zadania realizowane na
podstawie

porozumień między jedn. samorządu
teryt.

207 145 213

204 940 159

198 940 635

137 139 852

w tym: inwestycyjne

193 454 773

191 833 734

185 767 083

126 939 762

otrzymane z funduszy celowych

77 049 378

72 972 129

65 305 179

26 207 046

w tym: inwestycyjne

65 659 241

62 961 991

54 282 340

23 417 337

SUBWENCJA OGÓLNA z tego:

1 510 434 941

1 510 434 941

1 287 943 639

1 017 686 850

część oświatowa

439 964 564

439 964 564

459 137 347

388 611 818

część drogowa

817 992 971

817 992 971

299 667 894

224 758 717

część wyrównawcza

252 477 406

252 477 406

499 288 398

374 466 315

background image

 

2003

3 kwart.2004

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie 

w złotych

1

2

3

4

5

WYDATKI OGÓŁEM z tego:

5 067 373 744

4 712 741 177

5 959 158 687

3 239 497 553

wydatki majątkowe

1 804 092 540

1 570 718 193

1 850 573 265

562 848 018

w tym: wydatki na inwestycje

1 772 392 138

1 545 990 943

1 811 933 544

555 506 018

wydatki bieżące z tego:

3 263 281 204

3 142 022 984

4 108 585 422

2 676 649 535

wydatki na wynagrodzenia

708 225 869

699 199 235

773 411 703

551 791 750

w tym: wynagrodzenia osobowe

660 107 876

651 439 548

720 110 456

500 807 583

pochodne od wynagrodzeń

138 858 114

134 826 671

152 752 290

103 411 209

dotacje

1 377 753 944

1 337 308 976

1 633 472 574

1 094 679 625

wydatki na obsługę długu

28 354 450

20 040 158

32 504 898

16 297 455

wydatki z tytułu udzielania poręcz. i gwaran.

16 387 674

845 929

23 038 652

958 222

pozostałe wydatki

993 701 153

949 802 015

1 493 405 305

909 511 274

WYNIK

-241 351 533

-146 991 456

-266 594 079

1 490 038 432

background image

 

2003

3 kwart.2004

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie 

w złotych

1

2

3

4

5

FINANSOWANIE

251 278 854

 

276 671 708

 

PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:

329 804 567

100,0

392 542 669

100,0

kredyty i pożyczki

278 737 836

82,6

293 421 825

0,5

spłaty pożyczek udzielonych

4 477 039

0,9

21 038 500

1,8

nadwyżka z lat ubiegłych

18 586 401

6,4

15 223 488

16,4

w tym: środki na pokrycie deficytu

10 693 057

0,1

8 121 186

0,0

papiery wartościowe

0

0,0

0

0,0

obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych

0

0,0

0

0,0

prywatyzacja majątku j.s.t.

0

0,0

0

0,0

inne źródła

28 003 291

10,2

62 858 856

81,3

w tym: środki na pokrycie deficytu

22 685 233

2,4

39 261 535

8,8

ROZCHODY OGÓŁEM z tego:

78 525 713

100,0

115 870 961

100,0

spłaty kredytów i pożyczek

57 651 850

73,5

102 323 716

35,9

pożyczki

20 873 863

26,5

8 845 460

4,5

lokaty w bankach

0

0,0

0

58,4

wykup papierów wartościowych

0

0,0

0

0,0

wykup obligacji samorządowych

0

0,0

4 700 000

1,2

inne cele

0

0,0

1 785

0,0

background image

background image

Struktura dochodów

województw

(2003 rok)

Zadania województw samorządowych finansowane były
głownie z budżetu państwa, czyli poprzez subwencję ogólna
i poprzez dotacje celowe.

background image

Struktura dochodów

województw

(2004 rok- za 3 kwartały)

background image

PORÓWNANIE ROCZNE

background image

Najwyższy udział w realizowanych Wydatkach

stanowiły wydatki poniesione w następujących

działach:

-Bezpieczeństwo publiczne 33,4%

-Opieka społeczna 30%

-Administracja państwowa 11,2%

-Ochrona zdrowia 9,9%

Łącznie udział wymienionych działów wynosił
84,5% wydatków poniesionych ogółem

.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
04-TYTUŁ-BUDŻETY WOJEWODÓW, ZBIORCZO WYDATKI
05, BUDŻETY WOJEWODÓW-ZBIORCZO WYDATKI ( STR. 2.1-2.18 )
06 TYTUŁ BUDŻETY WOJEWODÓW WYDATKI
05 BUDŻETY WOJEWODÓW ZBIORCZO WYDATKI ( STR 2 1 2 18 )
06-TYTUŁ-BUDŻETY WOJEWODÓW, WYDATKI
04 TYTUŁ BUDŻETY WOJEWODÓW ZBIORCZO WYDATKI
Projekt budżetu na 2012 województwa pomorskiego
metodologia badan wydatkow i szacowanie budzetu rekomowego
województwo pomorskie
budzet ue 11 12
Urząd Wojewódzki
Budżet i podatki gr A2
wydatki z budzetu panstwa
budzet panstwa
ćwiczenia 3 Budżet Państwa
Budżet państwa 2
Analiza województwa Śląskiego
struktura uchwaly budzetowej (83 okna)

więcej podobnych podstron