Dochody i wydatki
Dochody i wydatki
województw
województw
Irmina Prędkiewicz, Paweł Roman
Przygotowanie budżetu
Budżet województwa jest planem
finansowym obejmującym:
-planowane dochody i wydatki
województwa
-źródła finansowania deficytu
budżetowego
-przeznaczenie nadwyżki budżetowej
-wydatki związane z wieloletnimi
programami, w tym w szczególności z
inwestycjami, z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie każdego z
programów
Budżet województwa jest uchwalany jako część
uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany
rokiem budżetowym.
Sejmik województwa ustala tryb prac nad
projektem uchwały budżetowej, określając w
szczególności:
- terminy obowiązujące w toku prac nad projektem
budżetu województwa
- obowiązki wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych w toku prac nad
projektem budżetu województwa
- wymaganą przez sejmik województwa
szczegółowość projektu
-materiały informacyjne, które zarząd województwa
powinien przedstawić sejmikowi, przedkładając
projekt uchwały budżetowej
Uchwała budżetowa może obejmować wydatki na
wieloletnie programy inwestycyjne, jeżeli:
- dla każdego programu wieloletniego zostały przez sejmik
województwa odrębnie określone:
*nazwa programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z
budżetu województwa
*jednostka organizacyjna wykonująca program lub też
koordynująca wykonywanie programu
*okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
*wysokość wydatków w poszczególnych latach realizacji
programu
- kolejne uchwały budżetowe będą obejmować nakłady na
uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego
terminowe zakończenie
- zmiana kwot wydatków na realizację programu może być
wyłącznie skutkiem odrębnych uchwał sejmiku zmieniających
zakres wykonywania tego programu lub wstrzymujących jego
wykonanie
Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu
budżetu województwa, a także inicjatywa w sprawie zmian
tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu
województwa.
Zarząd przygotowuje i przedstawia sejmikowi, nie później
niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
- projekt budżetu województwa uwzględniający zasady ustawy
o finansach publicznych oraz ustalenia sejmiku dotyczące
wymaganej szczegółowości projektu
-projekt ustaleń uchwały budżetowej
-materiały informacyjne określone przez sejmik w uchwale
budżetowej
Bez zgody zarządu województwa sejmik nie może
wprowadzić w projekcie budżetu województwa zmian
powodujących zwiększenie wydatków i jednoczesne
zwiększenie deficytu projektowanego budżetu albo zmian
powodujących zwiększenie przewidywanych dochodów bez
jednoczesnego ustanowienia nowych źródeł dochodów.
Struktura dochodów województwa
Dochody budżetu województwa
samorządowego opierają się na dwóch
podstawowych rodzajach dochodów:
- dochodach własnych
- dochodach obcych
Dochody własne budżetu województwa stanowią:
- udziały w dochodach podatkowych w wysokości:
*1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób
fizycznych
zamieszkałych na terenie województwa
*15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób
prawnych i
jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej,
mających siedzibę na terenie
województwa
- dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych
- odsetki od środków finansowych województwa
zgromadzonych na rachunkach bankowych
- dochody z majątku województwa (czynsze, dywidendy)
- dochody z kar pieniężnych i grzywien
- odsetki od pożyczek, od nieterminowo przekazanych
należności
- spadki, zapisy i darowizny
- inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów
Dochody obce budżetu województwa są tworzone przez:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej, wykonywane przez województwa na
podstawie odrębnych przepisów
- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych
województwa , zwłaszcza z zakresu pomocy społecznej
- dotacje celowe do państwowych uczelni zawodowych
utworzonych na wniosek sejmiku województwa
- dotacje do funduszy celowych
- subwencje ogólne
*subwencja oświatowa
*subwencja drogowa
*subwencja wyrównawcza
Sprawozdania
Sprawozdania
budżetowe
budżetowe
województw
województw
Wyszczególnienie
Strukt
ura
Plan
(po
zmianach)
Dochody
wykonane
(wpływy
minus zwroty)
Dochody
otrzymane
Wskaźn.
(3:2)
Strukt
ura
dochod
.
własny
ch
%
w złotych
1
2
3
4
5
6
DOCHODY OGÓŁEM
100,0
4 879 495
220
4 599 533 637
4 579 913
271
94,3
RAZEM DOCHODY
WŁASNE z tego:
13,4
636 828 618
615 827 369
591 353 124
96,7
100,0
podatek dochodowy od
osób prawnych
1,5
78 970 266
68 961 147
68 020 642
87,3
11,2
podatek dochodowy od
osób fizycznych
10,1
477 467 639
462 616 187
443 753 733
96,9
75,1
dochody z majątku
0,6
32 637 753
28 272 099
27 228 655
86,6
4,6
pozostałe dochody
1,2
47 752 960
55 977 936
52 350 094
117,2
9,1
SPRZAWOZDANIE 2001
DOTACJE CELOWE z tego:
2 660 491
662
2 401 469 053
2 402 152
424
90,3
na zadania z zakresu adm. rządowej
1 141 387 539
1 082 605 542
1 082 788 912
94,8
w tym: inwestycyjne
192 548 803
183 895 422
183 895 422
95,5
na zadania własne
1 246 562 151
1 074 650 258
1 075 150 259
86,2
w tym: inwestycyjne
661 499 285
616 939 182
617 439 183
93,3
na zadania realizowane na
podstawie
porozumień z org. administ.
rządowej
30 995 686
27 790 670
27 790 670
89,7
w tym: inwestycyjne
13 014 980
10 014 980
10 014 980
76,9
na zadania realizowane na
podstawie
porozumień między jedn. samorządu
teryt.
177 752 455
161 500 570
161 500 570
90,9
w tym: inwestycyjne
157 898 005
142 035 441
142 035 441
90,0
otrzymane z funduszy celowych
63 793 831
54 922 013
54 922 013
86,1
w tym: inwestycyjne
47 347 230
38 992 853
38 992 853
82,4
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:
1 582 174
940
1 582 237 215
1 586 407
723
100,0
część oświatowa
452 719 403
452 781 678
456 952 186
100,0
część drogowa
872 360 697
872 360 697
872 360 697
100,0
część wyrównawcza
257 094 840
257 094 840
257 094 840
100,0
Wyszczególnienie
Plan
(po
zmianach)
Dochody
wykonane
(wpływy
minus
zwroty)
Dochody
otrzymane
Wskaźn.
(3:2)
w złotych
Wyszczególnienie
Plan
(po
zmianac
h)
Wydatki
wykonan
e
Zobowiązania wg
stanu na koniec
okresu
sprawozdawczego
Stru
ktur
a
Ws
ka
źn.
(3:
2)
ogółem
w tym:
wymagal
ne
w złotych
w %%
1
2
3
4
5
6
7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:
5 079 887
549
4 737 055
309
108 452
349
9 551 019
100,0
93,
3
wydatki majątkowe
1 439 630
730
1 327 253
251
29 561
017
3 783 819
28,0
92,
2
w tym: wydatki na inwestycje
1 428 426
629
1 317 849
150
29 561 017
3 783 819
27,8
92,3
wydatki bieżące z tego:
3 640 256
819
3 409 802
058
78 891
332
5 767 200
72,0
93,
7
wydatki na wynagrodzenia
664 814 905
656 992 622
40 501 322
19 826
13,9
98,8
w tym: wynagrodzenia osobowe
617 960 561
610 319 317
4 388 787
19 826
12,9
98,8
pochodne od wynagrodzeń
131 600 115
127 847 729
9 803 304
33
2,7
97,1
dotacje
1 620 441
684
1 497 044
536
4 703 623
3 896 883
31,6
92,4
wydatki na obsługę długu
22 632 950
19 534 328
2 632
0
0,4
86,3
wydatki z tytułu udzielania poręcz. i
gwaran.
2 350 000
0
0
0
0,0
0,0
pozostałe wydatki
1 198 417
165
1 108 382
843
23 880 451
1 850 458
23,4
92,5
WYNIK
-200 392
329
-137 521
672
#
#
Wyszczególnienie
Plan (po
zmianach)
Wykonanie
Struktura
Wskaźn.
w złotych
w %%
1
2
3
4
5
FINANSOWANIE
200 392 329
192 949 004
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:
238 456 473
229 539 292
100,0
96,3
kredyty i pożyczki
124 973 036
111 716 086
48,7
89,4
spłaty pożyczek udzielonych
2 274 412
804 412
0,4
35,4
nadwyżka z lat ubiegłych
13 861 273
16 879 046
7,4
121,8
w tym: środki na pokrycie deficytu
8 675 329
6 926 201
3,0
79,8
papiery wartościowe
0
0
0,0
0,0
obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych
69 400 000
69 400 000
30,2
100,0
prywatyzacja majątku j.s.t.
0
0
0,0
0,0
inne źródła
27 947 752
30 739 748
13,4
110,0
w tym: środki na pokrycie deficytu
19 912 213
18 747 718
8,2
94,2
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:
38 064 144
36 590 288
100,0
96,1
spłaty kredytów i pożyczek
25 727 606
25 593 750
69,9
99,5
pożyczki
12 336 538
10 996 538
30,1
89,1
lokaty w bankach
0
0
0,0
0,0
wykup papierów wartościowych
0
0
0,0
0,0
wykup obligacji samorządowych
0
0
0,0
0,0
inne cele
0
0
0,0
0,0
Wyszczególnienie
Struktur
a
Plan
(po
zmianach)
Dochod
wykonane
(wpływy
minus
zwroty)
Dochody
otrzyman
e
Wskaź
n.
(3:2)
Struktur
a
dochod.
własnych
%
w złotych
1
2
3
4
5
6
DOCHODY OGÓŁEM
1000,0
4 405 165
113
4 218 269
361
4 199 041
309
95,8
RAZEM DOCHODY
WŁASNE z tego:
15,7
692 647 848
660 697 265
641 412
354
95,4
100,0
podatek dochodowy od
osób prawnych
1,9
73 892 130
78 803 384
77 669 064
106,6
11,9
podatek dochodowy od
osób fizycznych
10,9
479 785 958
460 778 499
442 905 497
96,0
69,7
dochody z majątku
O,9
52 241 382
38 862 788
38 861 602
74,4
5,9
pozostałe dochody
1,9
86 728 378
82 252 594
81 976 191
94,8
12,4
SPRAWOZDANIE 2002
DOTACJE CELOWE z tego:
2 202 351
275
2 047 305
346
2 048 345
423
93,0
na zadania z zakresu adm.
rządowej
893 400 102
832 059 284
833 075 977
93,1
w tym: inwestycyjne
233 180 698
194 228 655
194 228 655
83,3
na zadania własne
1 020 152
900
937 011 581
937 034 965
91,9
w tym: inwestycyjne
538 461 032
474 230 877
474 230 877
88,1
na zadania realizowane na
podstawie
porozumień z org. administ.
rządowej
8 814 695
5 071 287
5 071 287
57,5
w tym: inwestycyjne
2 017 864
1 347 662
1 347 662
66,8
na zadania realizowane na
podstawie
porozumień między jedn.
samorządu teryt.
203 985 144
200 880 998
200 880 998
98,5
w tym: inwestycyjne
187 181 172
184 948 316
184 948 316
98,8
otrzymane z funduszy celowych
75 998 434
72 282 196
72 282 196
95,1
w tym: inwestycyjne
63 320 311
60 565 833
60 565 833
95,6
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:
1 510 165
990
1 510 266
750
1 509 283
532
100,0
część oświatowa
420 306 301
420 407 061
419 423 843
100,0
część drogowa
846 361 145
846 361 145
846 361 145
100,0
część wyrównawcza
243 498 544
243 498 544
243 498 544
100,0
Wyszczególnienie
Plan
(po
zmianach)
Dochody
wykonane
(wpływy
minus
zwroty)
Dochody
otrzyman
e
Wska
źn.
(3:2)
w złotych
Wyszczególnienie
Plan
(po
zmianach)
Wydatki
wykonane
Stru
ktur
a
Ws
kaź
n.
(3:2
)
w tym:
wymagaln
e
w złotych
w %%
1
2
3
4
5
6
WYDATKI OGÓŁEM z tego:
4 596 208
396
4 340 435
516
9 427 700
100,
0
94,4
wydatki majątkowe
1 413 417
117
1 261 624
594
1 802 117
29,1
89,3
w tym: wydatki na inwestycje
1 397 207 534
1 245 983 769
1 802 117
28,7
89,2
wydatki bieżące z tego:
3 182 791
279
3 078 810
922
7 625 583
70,9
96,7
wydatki na wynagrodzenia
664 068 766
653 620 919
118 670
15,1
98,4
w tym: wynagrodzenia osobowe
616 595 905
606 553 470
118 670
14,0
98,4
pochodne od wynagrodzeń
131 002 112
127 130 380
17 042
2,9
97,0
dotacje
1 348 873 718
1 332 871 892
3 648 236
30,7
98,8
wydatki na obsługę długu
28 609 309
24 340 786
0
0,6
85,1
wydatki z tytułu udzielania poręcz. i
gwaran.
3 913 932
2 115 262
0
0,0
54,0
pozostałe wydatki
1 006 323 442
938 731 683
3 841 635
21,6
93,3
WYNIK
-191 043 283
-122 166 155
#
Wyszczególnienie
Plan (po
zmianach)
Wykonanie
Struktura
Wskaźn.
w złotych
w %%
1
2
3
4
5
FINANSOWANIE
192 999 698
186 973 476
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:
257 875 485
249 337 107
100,0
96,7
kredyty i pożyczki
133 527 680
129 342 534
51,9
96,9
spłaty pożyczek udzielonych
6 404 338
4 277 799
1,7
66,8
nadwyżka z lat ubiegłych
20 986 451
22 343 303
9,0
106,5
w tym: środki na pokrycie deficytu
18 196 451
11 660 074
4,7
64,1
papiery wartościowe
0
0
0,0
0,0
obligacje j.s.t. oraz związków
komunalnych
63 900 000
55 300 000
22,2
86,5
prywatyzacja majątku j.s.t.
0
0
0,0
0,0
inne źródła
33 057 016
38 073 471
15,3
115,2
w tym: środki na pokrycie deficytu
18 957 398
11 538 142
4,6
60,9
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:
64 875 787
62 363 631
100,0
96,1
spłaty kredytów i pożyczek
47 575 898
45 738 986
73,3
96,1
pożyczki
17 299 889
16 624 645
26,7
96,1
lokaty w bankach
0
0
0,0
0,0
wykup papierów wartościowych
0
0
0,0
0,0
wykup obligacji samorządowych
0
0
0,0
0,0
inne cele
0
0
0,0
0,0
Rok 2003
Rok 2003
Lp.
Województwo
Liczba
mieszkańców
Dochody
Wydatki
Wynik
na 1 mieszkańca w zł
1
Dolnośląskie
2 904 694
114,5
113,6
0,9
2
Kujawsko-
Pomorskie
2 069 166
118,4
120,3
-1,8
3
Lubelskie
2 196 992
141,5
158,6
-17,1
4
Lubuskie
1 008 196
158,4
163,1
-4,7
5
Łódzkie
2 607 380
80,3
91,3
-10,9
6
Małopolskie
3 245 584
114,2
117,9
-3,7
7
Mazowieckie
5 128 623
97,9
100,8
-3,0
8
Opolskie
1 061 009
118,8
128,2
-9,3
9
Podkarpackie
2 096 683
129,7
136,3
-6,6
10
Podlaskie
1 207 704
117,1
118,9
-1,8
11
Pomorskie
2 183 636
132,5
130,1
2,5
12
Śląskie
4 731 533
133,4
132,2
1,2
13
Świętokrzyskie
1 295 885
135,4
133,2
2,2
14
Warmińsko-
Mazurskie
1 428 449
148,1
157,6
-9,4
15
Wielkopolskie
3 355 279
114,7
119,2
-4,5
16
Zachodniopomorski
e
1 697 718
119,8
123,9
-4,1
Ogółem
38 218 531
119,5
123,3
-3,8
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem w tym:
Wynagrodzenia
Majątkowe
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Wykonanie
Plan
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
7
8
OGÓŁEM
5 067 373
744
4 712 741
177
708 225 869
699 199 235
1 337 308
976
1 804 092
540
Rolnictwo i łowiectwo
678 047 952
587 769 776
69 707 939
69 625 880
11 885 543
478 510 676
Leśnictwo
510 008
509 872
172 459
172 459
0
20 000
Rybołówstwo i rybactwo
6 620 000
6 601 220
0
0
0
6 600 000
Przetwórstwo przemysłowe
189 399 428
80 091 240
0
0
4 004 734
97 821 729
Transport i łączność
1 781 070 816
1 750 487 079
89 976 723
89 194 775
645 079 155
676 039 222
Turystyka
8 216 256
7 679 464
0
0
1 723 049
2 018 531
Gospodarka mieszkaniowa
28 506 869
24 201 773
0
0
0
11 969 375
Działalność usługowa
69 314 816
62 921 335
21 278 977
21 177 311
735 865
21 539 259
Nauka
169 908
169 908
0
0
48 908
0
Administracja publiczna
335 436 155
310 382 487
164 182 707
157 480 054
432 445
26 476 491
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
3 000
1 741
0
0
0
0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
1 700 865
1 687 304
0
0
720 000
655 865
Obsługa długu publicznego
51 752 469
27 471 259
0
0
0
0
Różne rozliczenia
6 553 551
51 947
0
0
0
623 102
Oświata i wychowanie
443 083 363
439 560 175
293 482 220
292 369 544
9 905 775
9 710 297
Szkolnictwo wyższe
16 671 242
16 574 291
0
0
568 673
15 586 432
Ochrona zdrowia
538 349 934
501 780 249
4 912 339
4 943 739
62 207 296
266 224 841
Opieka społeczna
72 216 138
71 508 158
37 724 262
37 604 934
6 494 212
4 012 135
Edukacyjna opieka wychowawcza
45 218 153
44 958 578
26 703 743
26 578 539
195 742
2 753 007
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
62 445 607
60 866 588
32 500
0
15 000
58 377 349
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
675 555 889
662 976 664
52 000
52 000
560 576 109
108 302 729
Kultura fizyczna i sport
56 531 325
54 490 069
0
0
32 716 470
16 851 500
Zestawienie
Zestawienie
porównawcze
porównawcze
dochodów i
dochodów i
wydatków za lata
wydatków za lata
2003-2004
2003-2004
2003
3 kwart.2004
Wyszczególnienie
Plan
Wykonane
Plan
Wykonanie
w złotych
1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM
4 826 022 211
4 565 749 721
5 692 564 608
4 729 535 985
RAZEM DOCHODY WŁASNE z
tego:
721 686 565
724 994 913
2 843 020 630
2 932 733 970
podatek dochodowy od osób
prawnych
66 737 142
71 458 935
2 041 299 650
2 419 389 770
podatek dochodowy od osób
fizycznych
476 279 549
474 374 771
498 396 893
354 906 357
dochody z majątku
60 375 766
51 977 287
90 494 230
44 778 625
pozostałe dochody
118 294 108
127 183 920
212 829 857
113 659 218
DOTACJE CELOWE z tego:
2 593 900 705
2 330 319 867
1 561 600 339
779 115 165
na zadania z zakresu adm. rządowej
1 053 087 671
960 836 623
524 764 877
401 700 048
w tym: inwestycyjne
421 630 352
337 692 945
268 486 594
203 580 719
na zadania własne
1 137 655 083
1 079 494 186
569 142 046
140 904 176
w tym: inwestycyjne
634 668 733
584 739 949
493 006 090
108 742 252
na zadania realizowane na
podstawie
porozumień z org. administ.
rządowej
118 963 360
12 076 770
203 447 602
73 164 043
w tym: inwestycyjne
6 317 322
5 702 438
75 558 552
39 946 160
na zadania realizowane na
podstawie
porozumień między jedn. samorządu
teryt.
207 145 213
204 940 159
198 940 635
137 139 852
w tym: inwestycyjne
193 454 773
191 833 734
185 767 083
126 939 762
otrzymane z funduszy celowych
77 049 378
72 972 129
65 305 179
26 207 046
w tym: inwestycyjne
65 659 241
62 961 991
54 282 340
23 417 337
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:
1 510 434 941
1 510 434 941
1 287 943 639
1 017 686 850
część oświatowa
439 964 564
439 964 564
459 137 347
388 611 818
część drogowa
817 992 971
817 992 971
299 667 894
224 758 717
część wyrównawcza
252 477 406
252 477 406
499 288 398
374 466 315
2003
3 kwart.2004
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
w złotych
1
2
3
4
5
WYDATKI OGÓŁEM z tego:
5 067 373 744
4 712 741 177
5 959 158 687
3 239 497 553
wydatki majątkowe
1 804 092 540
1 570 718 193
1 850 573 265
562 848 018
w tym: wydatki na inwestycje
1 772 392 138
1 545 990 943
1 811 933 544
555 506 018
wydatki bieżące z tego:
3 263 281 204
3 142 022 984
4 108 585 422
2 676 649 535
wydatki na wynagrodzenia
708 225 869
699 199 235
773 411 703
551 791 750
w tym: wynagrodzenia osobowe
660 107 876
651 439 548
720 110 456
500 807 583
pochodne od wynagrodzeń
138 858 114
134 826 671
152 752 290
103 411 209
dotacje
1 377 753 944
1 337 308 976
1 633 472 574
1 094 679 625
wydatki na obsługę długu
28 354 450
20 040 158
32 504 898
16 297 455
wydatki z tytułu udzielania poręcz. i gwaran.
16 387 674
845 929
23 038 652
958 222
pozostałe wydatki
993 701 153
949 802 015
1 493 405 305
909 511 274
WYNIK
-241 351 533
-146 991 456
-266 594 079
1 490 038 432
2003
3 kwart.2004
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
w złotych
1
2
3
4
5
FINANSOWANIE
251 278 854
276 671 708
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:
329 804 567
100,0
392 542 669
100,0
kredyty i pożyczki
278 737 836
82,6
293 421 825
0,5
spłaty pożyczek udzielonych
4 477 039
0,9
21 038 500
1,8
nadwyżka z lat ubiegłych
18 586 401
6,4
15 223 488
16,4
w tym: środki na pokrycie deficytu
10 693 057
0,1
8 121 186
0,0
papiery wartościowe
0
0,0
0
0,0
obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych
0
0,0
0
0,0
prywatyzacja majątku j.s.t.
0
0,0
0
0,0
inne źródła
28 003 291
10,2
62 858 856
81,3
w tym: środki na pokrycie deficytu
22 685 233
2,4
39 261 535
8,8
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:
78 525 713
100,0
115 870 961
100,0
spłaty kredytów i pożyczek
57 651 850
73,5
102 323 716
35,9
pożyczki
20 873 863
26,5
8 845 460
4,5
lokaty w bankach
0
0,0
0
58,4
wykup papierów wartościowych
0
0,0
0
0,0
wykup obligacji samorządowych
0
0,0
4 700 000
1,2
inne cele
0
0,0
1 785
0,0
Struktura dochodów
województw
(2003 rok)
Zadania województw samorządowych finansowane były
głownie z budżetu państwa, czyli poprzez subwencję ogólna
i poprzez dotacje celowe.
Struktura dochodów
województw
(2004 rok- za 3 kwartały)
PORÓWNANIE ROCZNE
Najwyższy udział w realizowanych Wydatkach
stanowiły wydatki poniesione w następujących
działach:
-Bezpieczeństwo publiczne 33,4%
-Opieka społeczna 30%
-Administracja państwowa 11,2%
-Ochrona zdrowia 9,9%
Łącznie udział wymienionych działów wynosił
84,5% wydatków poniesionych ogółem
.