PROCEDURA ZAKUPÓW KORPUSÓW POMP HAMULCOWYCH
W FIRMIE „POMPA PL”
Cel procedury:
Celem procedury jest określenie zasad, na jakich realizowane są zakupy korpusów pomp hamulcowych w firmie „Pompa PL” oraz zapewnienie, że nabyte półprodukty i usługi będą spełniały ustalone wymagania.
Wymagania dotyczące produktu:
- Skład chemiczny korpusu:
Fe: max 0,55% , Si: 6,5-7,5% , Mn: max 0,35% , Ni: max 0,15% , Ti: max 0,25% , Cu: max 0,2% , Pb: max 0,15% , Mg: 0,2 – 0,65% , Zn: max 0,15% , Sn: max 0,05% , Al: reszta %
- wytwarzanie metodą odlewania kokilowego
- korpusy powinno poddać się obróbce piaskowania
- zawartość pęcherzyków powietrza oraz pęknięć do max. 0,2% objętości odlewu
- minimalna twardość Brinella: 50HB
- wytrzymałość na rozciąganie Rm=150 MPa
- wydłużenie przy zerwaniu A=2%
- granica plastyczności Re=80 MPa
- zachowana prawidłowa tolerancja wymiarów gabarytowych: 0,5 – 1 mm
- forma dostarczenia korpusu: w pojemnikach metalowych 1500x600x1000mm po 580 – 630 sztuk
- termin dostawy: do dwóch tygodni od złożenia zamówienia
- dostawca półproduktu powinien mieć wdrożony System Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008
- zapewnienie ciągłości dostaw korpusów zgodnie z umową międzyzakładową
- dostawca jest zobowiązany do odbioru wadliwego towaru we własnym zakresie
- dostawca powinien posiadać niezbędne zasoby (wyposażenie) oraz wykwalifikowany personel Zakres oraz uprawnienia i odpowiedzialność personelu:
- dyrektor działu zgłaszającego zapotrzebowanie – kontrola i monitorowanie działu zapotrzebowania, odpowiedzialność za wysyłanie zapytań ofertowych , tworzy bazę danych o dostawach,
- dyrektor działu finansowego – zarządza sprawami finansowymi, przeprowadza wszelkie transakcje finansowe, zarządza budżetem firmy, odpowiedzialny za terminowe zapłaty za towar,
- dyrektor generalny – podpisuje wszelkie realizowane dostawy oraz umowy, odpowiedzialny za dotrzymanie ustalonej procedury zakupów , kontroluje i monitoruje prace podległych mu dyrektorów, kierowników oraz specjalistów,
- specjalista do spraw zakupów (handlowy) – otrzymuje on informację o zapotrzebowaniu ( ilość produktu zamawianego oraz jego termin dostawy ), przyjmuje wszelkie reklamacje, składa zamówienia, doskonaleni proces zakupów,
- dyrektor działu logistyki– odpowiedzialny za dostawy, kontroluje terminowość i dokładność dostaw, dba o odpowiedni transport, magazynowanie i składowanie towaru (współpraca z magazynierami), weryfikuje dostarczony towar,
Załączniki i formularze
Załączniki i formularze prowadzone podczas procedury zakupu towaru powinny zawierać:
- nazwę i adres dostawcy
- nazwę i adres odbiorcy
- data oraz godzina dostawy
- nazwa i kod dostarczanego towaru
- ilość dostarczanego towaru (ilość pojemników metalowych, ilość sztuk korpusów)
- cena netto za sztukę lub za całość dostarczonego towaru
- koszty związane z przewozem
- rodzaj transportu (w tym przypadku: samochody ciężarowe)
- podpis kierowcy dostarczającego towar oraz podpis osoby odbierającej towar
- ewentualne uwagi
Opis postępowania
Działania dotyczące dostawców są zgodne z poniższym schematem: