Analiza dochodów i
wydatków budżetu
powiatu
w latach 1999-2001
na przykładzie Powiatu
Limanowskiego
Powiatu Limanowski na
tle historycznych
przemian.
•
powstanie w 1886r.
• ideał samorządu powiatowego
• powstanie linii kolejowej
• działania licznych instytucji finansowych
• powołanie Starostwa w 1919r.
• likwidacja powiatu w 1975r.
• reaktywacja powiatu w 1999r.
Charakterystyka
powiatu limanowskiego.
„
POWIAT LIMANOWSKI –
OSTOJA NATURY I
ZDROWIA, ATRAKCYJNY
TURYSTYCZNIE, ZASOBNY
W WYNIKU
WIELOFUNKCYJNEGO
ROZWOJU”.
Hierarchia „słabych stron”
powiatu limanowskiego
• Zły stan techniczny dróg i brak dogodnych połączeń
komunikacyjnych
• Utrzymujące się wysokie bezrobocie.
• Niewystarczający kapitał inwestycyjny do wykorzystania
lokalnych bogactw mineralnych i walorów krajobrazowo -
turystycznych
• Niski dochód własny powiatu.
• Rozdrobnione gospodarstwa rolne o małym areale
• Niewystarczająca infrastruktura i usługi komunalne w zakresie
ochrony środowiska
• Niski poziom systemu informacji i promocji turystyki
• Zły stan gospodarki wodnej ( brak zbiorników retencyjnych oraz
zabudowy potoków
i rzek).
Hierarchia „mocnych stron”
powiatu limanowskiego:
• Położenie atrakcyjne turystycznie
• Bogactwo zasobów przyrodniczych i naturalnych
• Nieskażone przez przemysł środowisko naturalne
• Wysoki procent ludności w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym
• Bogactwo kultury, folkloru, tradycji i religii
• Dogodne warunki do budowy zbiorników
retencyjnych
• Rozwinięte budownictwo indywidualne szeroką
bazą do rozwoju agroturystyki
Kluczowe obszary
strategiczne
• Rolnictwo
• Turystyka i kultura fizyczna
• Edukacja
• Ochrona środowiska
• Infrastruktura techniczna
• Przeciwdziałanie bezrobociu
Analiza dochodów oraz
wydatków Powiatu
Limanowskiego w latach
1999-2001
Dochody budżetu Powiatu
Limanowskiego
Struktura dochodów planowanych w 2002 r.
Subwencja ogólna
44,93 %
Dochody własne
23,34 %
Dotacje celowe
31,73%
A
naliza wydatków Powiatu
Limanowskiego w latach 1999-
2001
Prognozy budżetu
powiatu limanowskiego
• główne źródło dochodów powiatu stanowią
dotacje celowe i subwencja ogólna
• najwięcej wydatków dotyczy działów: Oświata
i wychowanie, Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa, Transport i
łączność
• wzrasta udział wydatków na inwestycje
w ogólnej kwocie wydatków
• następuje ciągły wzrost deficytu budżetowego
Prognoza dochodów i
wydatków budżetu
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
2002
r.
2003
r.
2004
r.
2005
r.
2006
r.
2007
r.
2008
r.
2009
r.
2010
r.
2011
r.
lata
dochody
wydatki