Ekonoiczny plan projektu PARZYCH


Overview

tytuł
ID
OPIS
POTRZEBY
Zakres rzeczowy
PF1 ŚWiO
PF1 LEAS
PF1fin
PF2
PF3


Sheet 1: tytuł







































































Ekonomiczny plan operacji







































Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy
dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013



































UWAGA:
1. Niniejszy dokument nie jest wypełniany w częściach oznaczonych „*” w przypadku, gdy:
- wartość kosztów kwalifikowalnych operacji nie przekracza 50.000 PLN bez względu na kategorię operacji,
- operacja jest realizowana w związku z podjęciem lub rozwijaniem działalności polegającej na wynajmowaniu pokoi
oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczeniu innych usług związanych z pobytem turystów w
gospodarstwie rolnym.
2. W pozostałych przypadkach wnioskodawca wypełnia cały dokument.



Sheet 2: ID










następna














EKONOMICZNY PLAN OPERACJI






I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY


















1. Imię i nazwisko rolnika / małżonka rolnika / domownika Gabriela Parzych należy określić status wnioskodawcy Rolnik







2. Numer identyfikacyjny 2.1. Producenta 026938914 2.2. NIP Wnioskodawcy 578-262-26-80























II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI








II.1 INFORMACJE WSTĘPNE


















a) Lokalizacja operacji (miejsce realizacji inwestycji)








województwo
Warmińsko-mazurskie



powiat
elbląski



gmina
Gronowo Elblaskie



ulica / oznaczenie działki należy podać w przypadku, gdy miejsce realizacji operacji nie zostało oznaczone nazwą ulicy, numerem domu/lokalu
Działka 27/1, obręb Gajewiec nr. 0003



nr domu / nr lokalu
2



miejscowość
Gajewiec



kod - pocztowy, poczta
82-335 Gronowo Elblaskie













b) Rodzaj działalności objętej operacją








Lp. Oznaczenie działalności Kod PKD Podejmowana Rozwijana


1 _ _ X -










1


II.2 OPIS OPERACJI








a) Opis planowanej operacji (max 500 słów)








Przedsiewziecie ma na celu stworzenie dodatkowego źródła dochodu w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Położenie gospodarstwa stanowi doskonałą bazę wypadową do pobliskich miejsc zabytkowych takich jak: zamki, pochylnie na kanale elbląsko-ostrudzkim, sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju, itp. Posiadane zasoby mieszkaniowe, które planuję wykorzystać na stworzenie bazy noclegowej dla turystów, to poddasz e mojego domu na którym zostaną zrobione cztery pokoje, dwie łazienki, korytarz zmodernizowana klatka schodowa, zamierzam wymienić również pokrycie dachowe oraz zrobić podjazdy i parking na samochody dla gości. W projekcie zostało również uwzględnione wyposażenie pokoji.












Sheet 3: OPIS

poprzednia








następna













II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI




II.2.b) Posiadane zaplecze do prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej





Charakterystyka istniejących nieruchomości Rodzaj nieruchomości Powierzchnia/ Kubatura Posiadanie zależne Rok budowy Stan techniczny Zaplecze planowanej operacji








Grunty: ha fizyczne x x x x




Orne , łaki , sady 7,18 - x x X




Budynki/budowle: m2/m3 x x x x




Dom jednorodzinny 87,63 - 1970 średni X



Posiadane maszyny/ urządzenia/pojazdy Nazwa i typ maszyny/ urządzenia/ pojazdu Posiadanie zależne Rok produkcji Stan techniczny Zaplecze planowanej operacji













Inne elementy zaplecza


















Sheet 4: POTRZEBY

poprzednia









następna














II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI



II.2.c) Analiza potrzeb i korzyści



1. Wpływ planowanej operacji na liczbę miejsc pracy i dochód z działalności pozarolniczej.



Liczba planowanych do utworzenia stałych miejsc pracy Osoby 0 Etaty 0



Liczba planowanych do utworzenia sezonowych miejsc pracy 0





Liczba planowanych do zachowania miejsc pracy 0





Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej 10 000,00



2. Charakterystyka produktu i działania marketingowe


Produkty / usługi, jakie będą oferowane w wyniku realizacji operacji.



Lp. Produkt / usługa należy podać czy proponowana cena będzie wyższa/ niższa / równa w stosunku do oferty konkurencji Poziom cen Produkt / usługa



nowy kontynuacja



1 Wynajem pokoi na cele agroturystyczne równa X -



Planowane akcje promocyjne firmy, produktu lub usługi. Reklam w internecie, członkostwo w stowarzyszeniu agroturystycznym, wykonanie folderów reklamowych gospodarstwa



3. Zestawienie zakresu rzeczowego operacji (opis zadań)



odpowiada wartości odpowiedniej pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji Poz. zestawienia Nazwa dostawcy Marka, typ lub rodzaj Parametr (y) charakteryzujący przedmiot (przedział mocy lub wydajności itp.) Planowane wykorzystanie (%) Wartość Zadania [wybranej oferty (zł)]



rok I rok docelowy



I.A.1 i I.B.1




258 323,00









RAZEM 258 323,00














Sheet 5: Zakres rzeczowy

poprzednia









następna














II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI



II.2.c) Analiza potrzeb i korzyści



3. Zestawienie zakresu rzeczowego operacji (opis zadań)



Uzasadnienie wyboru oferty








Wpływ zakresu rzeczowego operacji na zakładany poziom sprzedaży



















Sheet 6: PF1 ŚWiO

poprzednia
















następna





















III. PROJEKCJA FINANSOWA

















III.1 ŚRODKI WŁASNE




































Roczny dochód netto gospodarstwa / przedsiębiorstwa, w tym: Rok poprzedni Rok bieżący Rok Rok Rok Rok Rok



2007 należy wpisać rok bieżący 2008 2009 2010 2011 2012 2013




Z tytułu prowadzonej działalności rolniczej 15 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00



Z tytułu działalności pozarolniczej objętej operacją 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00



Z innych źródeł: 1. wynagrodzenia










2. inna działalność pozarolnicza










3. świadczenia emerytalno - rentowe










inne ……
100 000,00 100 000,00







DOCHÓD RAZEM 15 000,00 119 000,00 133 000,00 33 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00



Stan środków finansowych Wnioskodawcy na sfinansowanie operacji 15 000,00 119 000,00 133 000,00 33 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00






















III.2. ŚRODKI OBCE NA SFINANSOWANIE OPERACJI




































Lp. Oznaczenie/numer umowy/
rodzaj zadłużenia
(np. kredyt, pożyczka)
Przedmiot / cel umowy Rok zaciągnięcia zobowiązań Kwota zadłużenia Wykorzystanie środków obcych do finansowania kosztów operacji w okresie realizacji operacji














Rok poprzedni Rok bieżący Rok Rok Rok Rok Rok



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


1














RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)



Lp. Rok poprzedni Rok bieżący Rok Rok Rok Rok Rok



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki



1

















RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



























































Sheet 7: PF1 LEAS

poprzednia
















następna





















III. PROJEKCJA FINANSOWA

















III.3. LEASING




































Lp. Oznaczenie/numer promesy leasingowej Przedmiot promesy (umowy) leasingowej Planowany rok zaciągnięcia zobowiązań Planowana kwota zadłużenia














1







RAZEM 0,00



Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)



Lp. Rok bieżący Rok Rok Rok Rok Rok



2008 2009 2010 2011 2012 2013



Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki



1















RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



























































Sheet 8: PF1fin

poprzednia












następna
































III. PROJEKCJA FINANSOWA




























III.4 KOSZTY OPERACJI




























Poz. Zestawienia Koszty inwestycyjne nie objęte leasingiem (Ki) w wartościach netto (bez VAT), zgodnie z Zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji Wartość PLN Planowany rok poniesienia kosztu



2008 2009 2010 2011 2012


odpowiada wartości odpowiedniej pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji I.A.1 i I.B.1 wg zestawienia żeczowo finansowego 256 323,00 0,00 256 323,00 0,00 0,00 0,00



RAZEM 256 323,00 0,00 256 323,00 0,00 0,00 0,00



Koszty inwestycyjne objęte leasingiem (Kl)










0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Koszty ogólne (Ko)








III.1 wg zestawienia żeczowo finansowego 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00



RAZEM 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00



Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki+Kl+Ko): 258 323,00 0,00 258 323,00 0,00 0,00 0,00
































Sheet 9: PF2

poprzednia










następna















III. PROJEKCJA FINANSOWA











III. 5 PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ











III.5.1 PROGNOZA SPRZEDAŻY W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI
























1.
Produkt/usługa
Tabela ilościowa
Jedn. sprzedaży Rok poprzedni Rok bieżący Rok Rok Rok Rok Rok



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Wynajem SJM-10 miejsca noclegowe osobodoba 0 0 150 150 150 150 150
















2.
Produkt/usługa
Cena w roku poprzednim Cena bazowa Uzasadnienie



Wynajem SJM-10 miejsca noclegowe 50,00 500,00 cena w oparciu o kalkulację kosztów usług uwzględniającą całodzienne wyżywienie nie przekraczajaca cen usług w województwie





























3.
Produkt/usługa
Tabela wartościowa

Rok poprzedni Rok bieżący Rok Rok Rok Rok Rok



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



Wynajem SJM-10 miejsca noclegowe
0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00



RAZEM 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
















III.5.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ OPERACJĄ
























Pozycja kosztów Rok poprzedni Rok bieżący Rok Rok Rok Rok Rok



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



*amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00



usługi obce (naprawy i konserwacje maszyn, budynków w tym czynsze) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



podatki i opłaty 0,00 0,00 100,00 130,00 150,00 150,00 150,00



wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



zakup towarów 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00



ubezpieczenia majątkowe 0,00 0,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00



pozostałe koszty 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00



RAZEM 0,00 0,00 680,00 1 830,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00















Sheet 10: PF3

poprzednia
























III. PROJEKCJA FINANSOWA










III.5.3 ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ NETTO




















wszystkie dane w wartościach dodatnich Specyfikacja Rok poprzedni Rok Rok Rok Rok Rok Rok


bieżący 2009 2010 2011 2012 2013


X N0 N1 N2 N3 N4 N5


1. Inwestycje dotyczące operacji
0,00 258 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2. Przychody ze sprzedaży (tab. III.5.1) 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00



3. Koszty działalności objętej operacją (tab. III.5.2) 0,00 0,00 680,00 1 830,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00



4. Dochód brutto 0,00 0,00 74 320,00 73 170,00 73 150,00 73 150,00 73 150,00



*5. Podatek dochodowy, wg stopy:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








*6. Dochód netto
0,00 74 320,00 73 170,00 73 150,00 73 150,00 73 150,00



*7. Wartość końcowa





153 793,80



*8. Amortyzacja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



*9. Saldo bieżące
0,00 -184 003,00 73 170,00 73 150,00 73 150,00 226 943,80



*10. Stopa dyskonta (5,82%) / czynnik dyskontujący X 1,0000 0,9397 0,8830 0,8297 0,7797 0,7326



*NPV 175 688,13 zł
















IV. DODATKOWE INFORMACJE






















Pokoje będą ogrzewane, z odzielnymi łazienkami przeznaczonymi wyłacznie dla turystów, budynek podłączony jest do tz. Szamba. W okół budynku zostaną użadzone podjazdy i parking dla gosci.







































































................................................................................................................. ......................................................................................



miejscowość i data czytelny podpis














Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ekonoiczny plan projektu lip
Plan projektu
Plan projekt 2 1
Plan Projektu wzor, zarządzanie projektami(7)
Plan projektu badawczego, Fizjoterapia
PLAN PROJEKTU, wykłady i notatki, zarządzanie projektami
plan projektu
plan projektu pdiu2 stac
plan projektu
Projekt Indykatywny Plan Inwestycyjny LRPO
Biznes plan - praca zaliczeniowa, Studia - materiały, semestr 7, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, F
plan szkolenia, WSPiA Poznań (2009 - 2012), ROK 2, semestr IV letni, Projekt edukacyjny w pracy dora
BDiA Projektowanie Semestr 6 Zajecia nr 07 Plan warstwicowy
marketing, MARKETING, PROJEKT 21 STR, PLAN PRACY
Plan infromatyzacji i projekty informatyczne
Zieleń projektowan Ark 4 plan sytułacyjny
3 Plan Zarzadzania Projektem

więcej podobnych podstron