Faktura VAT
nr FWR99190385/007/14
Oryginał
z dnia 08.07.2014
lipiec 2014
Sprzedawca:
Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 42 1030 1931 7018 7119 9919 0385
Informacje:
Tel.: 801 505 505, www.orange.pl
Korespondencja:
Orange Polska S.A., ul.Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
Nabywca:
MALANOWSKA ANETA
KRZYWY WOŁÓW 10 m 1
56-100 WOŁÓW
Numer ewidencyjny Klienta: 711 999 1903 8523
Adres korespondencyjny
MALANOWSKA ANETA
KRZYWY WOŁÓW 10 m 1
56-100 WOŁÓW
Rozliczenie bieżące
Kwota netto
Stawka VAT
Kwota VAT
Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne
39,84
23%
9,16
49,00
Razem faktura VAT
39,84
9,16
49,00
czterdzieści dziewięć złotych 00/100
Rozliczenie dodatkowe
Szczegóły w rozliczeniu konta
-12,68
Termin płatności:
22.07.2014
Do zapłaty:
36,32 zł
Płatne: GOTÓWKA
Płacę poprzez:
Rozliczenie konta
Saldo poprzednie
37,32
Wpływ na konto tp z dnia 11.06.2014 (dziękujemy)
-50,00
Bieżąca faktura
49,00
Rozliczenie dodatkowe
-12,68
Nadpłaty rozliczone na bieżących fakturach
12,68
Saldo końcowe
36,32
Rozliczenie dodatkowe
Z tytułu nadpłaty z poprzedniego miesiąca
-12,68
Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych
reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.
FWR99190385/007/14 strona 2 / 2
Orange Polska S.A.
42 1030 1931 7018
7119 9919 0385
**36,32
MALANOWSKA ANETA
KRZYWY WOŁÓW 10 1 56-100 WOŁÓW
nr fakt. FWR99190385/007/14
Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
42 1030 1931 7018 7119 9919 0385
X
TRZ*SZE* zł*TRZ*DWA* gr*
MALANOWSKA ANETA
KRZYWY WOŁÓW 10 1, 56-100 WOŁÓW
PLN
**36,32
nr fakt. FWR99190385/007/14
06
7119 9919038523 140071 06 000003632 0
Załącznik do faktury
nr FWR99190385/007/14
nr neostrady: 262529673319
Zestawienie opłat stałych i jednorazowych
Nazwa usługi
Okres rozliczeniowy
Ilość
Kwota netto
Kwota brutto
Neostrada 10Mb (24 mies.)
lipiec 2014
1
39,84
49,00
Razem
39,84
49,00