BILANS
Wyszczególnienie |
wartość |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
A. |
AKTYWA TRWAŁE |
14 220 |
39 315 |
51 825 |
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
65 |
60 |
65 |
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe |
12 505 |
11 055 |
11 655 |
1. |
Środki trwałe |
11 215 |
8 645 |
6 895 |
a |
grunty własne |
3 540 |
3 375 |
3 210 |
b |
budynki i budowle |
75 |
30 |
30 |
c |
urządzenia techniczne i maszyny |
4 860 |
3 700 |
2 725 |
d |
środki transportu |
2 435 |
1 320 |
800 |
e |
inne środki trwałe |
305 |
220 |
130 |
2. |
Środki trwałe w budowie |
1 290 |
2 410 |
4 760 |
3. |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
0 |
0 |
0 |
III. |
Należności długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Inwestycje długoterminowe |
575 |
27 125 |
39 300 |
|
w tym: długoterminowe aktywa finansowe |
575 |
27 125 |
39 300 |
V. |
Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe |
1 075 |
1 075 |
805 |
B. |
AKTYWA OBROTOWE |
115 540 |
103 870 |
111 440 |
I. |
Zapasy |
29 970 |
39 195 |
28 500 |
1. |
Materiały |
535 |
605 |
1 390 |
2. |
Półprodukty i produkty w toku |
18 545 |
24 250 |
12 300 |
3. |
Produkty gotowe |
580 |
4 900 |
1 940 |
4. |
Towary |
10 225 |
8 630 |
12 190 |
5. |
Zaliczki na dostawy |
85 |
810 |
680 |
II. |
Należności krótkoterminowe |
82 600 |
63 505 |
82 415 |
1. |
Naleznosci od jednostek powiazanych |
0 |
0 |
0 |
2. |
Należności od pozostałych jednostek |
82 600 |
63 505 |
82 415 |
a |
Należności z tyt.dostaw i usług |
79 795 |
62 605 |
81 120 |
|
do 12 miesiecy |
73 715 |
56 485 |
76 595 |
|
powyzej 12 miesiecy |
6 080 |
6 120 |
4 525 |
b |
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych |
15 |
315 |
420 |
c |
Inne należności |
820 |
585 |
875 |
d |
Należności dochodzone na drodze sądowej |
1 970 |
0 |
0 |
III. |
Inwestycje krótkoterminowe |
2 895 |
830 |
215 |
1. |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
2 895 |
830 |
215 |
|
w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
2 895 |
830 |
215 |
2. |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe |
75 |
340 |
310 |
|
Aktywa razem |
129 760 |
143 185 |
163 265 |
Wyszczególnienie |
wartość |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
A. |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY |
23 800 |
23 505 |
31 295 |
I. |
Kapitał ( fundusz ) podstawowy |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
II. |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
0 |
0 |
0 |
III. |
Udziały (akcje) własne |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Kapitał (fundusz) zapasowy |
8 650 |
8 425 |
10 100 |
V. |
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny |
3 700 |
2 160 |
3 660 |
VI. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
250 |
250 |
250 |
VII. |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Zysk (strata) netto |
700 |
2 170 |
6 785 |
IX. |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0 |
0 |
0 |
B. |
ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA |
105 960 |
119 680 |
131 970 |
I. |
Rezerwy na zobowiazania |
1 600 |
3 400 |
3 530 |
II. |
Zobowiazania długoterminowe |
195 |
0 |
3 570 |
1. |
Wobec jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
2. |
Wobec pozostałych jednostek |
195 |
0 |
3 570 |
|
w tym kredyty i pożyczki |
195 |
0 |
3 570 |
III. |
Zobowiazania krótkoterminowe |
102 810 |
115 810 |
123 795 |
1. |
Wobec jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
2. |
Wobec pozostałych jednostek |
102 210 |
115 765 |
123 670 |
a |
Kredyty i pożyczki |
24 385 |
19 685 |
25 905 |
b |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
0 |
c |
Inne zobowiazania finansowe |
0 |
0 |
0 |
d |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
61 865 |
75 540 |
84 540 |
|
do 12 miesiecy |
58 270 |
72 190 |
81 175 |
|
powyzej 12 miesiecy |
3 595 |
3 350 |
3 365 |
e |
Zaliczki otrzymane na dostawy |
5 080 |
9 330 |
2 820 |
f |
Zobowiazania wekslowe |
0 |
0 |
0 |
g |
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubez. społecznych |
7 520 |
7 570 |
6 895 |
h |
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |
2 645 |
2 620 |
2 515 |
i |
Inne |
715 |
1 020 |
995 |
3. |
Fundusze specjalne |
600 |
45 |
125 |
IV. |
Rozliczenia międzyokresowe |
1 355 |
470 |
1 075 |
|
Pasywa razem |
129 760 |
143 185 |
163 265 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
|
Rachunek Zysków i Strat |
|
|
|
Wyszczególnienie |
wartość |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
A. |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II) |
466 860 |
355 090 |
417 180 |
I. |
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
450 370 |
330 740 |
391 905 |
II. |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
16 490 |
24 350 |
25 275 |
B. |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (I+II) |
419 540 |
325 170 |
365 060 |
I. |
Koszt wytoworzenia sprzedanych produktów |
410 340 |
313 830 |
351 055 |
II. |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
9 200 |
11 340 |
14 005 |
C. |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) |
47 320 |
29 920 |
52 120 |
D. |
Koszty sprzedaży |
2 440 |
2 595 |
2 995 |
E. |
Koszty ogólnego zarządu |
36 465 |
22 470 |
29 080 |
F. |
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) |
8 415 |
4 855 |
20 045 |
G. |
Pozostałe przychody operacyjne |
1 860 |
1 970 |
3 065 |
H. |
Pozostałe koszty operacyjne |
2 240 |
1 705 |
9 525 |
I. |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) |
8 035 |
5 120 |
13 585 |
J. |
Przychody finansowe |
2 185 |
2 800 |
2 160 |
K. |
Koszty finansowe |
8 355 |
4 525 |
5 730 |
L. |
Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (I+J-K) |
1 865 |
3 395 |
10 015 |
M. |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) |
405 |
30 |
-5 |
I. |
Zyski nadzwyczajne |
490 |
175 |
5 |
II. |
Straty nadzwyczajne |
85 |
145 |
10 |
N. |
Zysk (strata) brutto (L+/-M) |
2 270 |
3 425 |
10 010 |
O. |
Podatek dochodowy |
1 570 |
1 255 |
3 225 |
P. |
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0 |
0 |
0 |
R. |
Zysk (strata) netto (N-O-P)) |
700 |
2 170 |
6 785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACJE DODATKOWE |
|
|
|
|
odsetki (z tyt. zadłużenia) |
5850 |
3390 |
900 |
|
amortyzacja |
5300 |
3415 |
3210 |