Zbiorczo Tabele finansowe I półrocze 2009 wg Priorytetów


Overview

Tabela 1a
Tabela 1b
Tabela 3a
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7


Sheet 1: Tabela 1a

Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według osi priorytetowych (w PLN)























Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań 1) Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie

Liczba Wartość dofinansowania o jakie wnioskowano od uruchomienia programu Liczba Wartość dofinansowania ze środków publicznych, jakie przyznano od uruchomienia programu
w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu odpowiadająca środkom UE % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-20132) % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu ogółem odpowiadająca środkom UE % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-20133) % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 577 666 816 344 408,69 42,19 4,07 28 28 80 187 556,48 76 191 158,38 3,94 0,00
Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 191 212 268 001 861,34 29,06 4,18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet III. Regionalny system transportowy 172 569 2 126 740 604,31 87,85 61,60 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 144 178 1 258 227 360,72 141,48 26,86 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 94 152 653 568 648,16 96,79 30,22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 197 197 825 616 230,17 111,40 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 1375 1974 5 948 499 113,39 74,47 25,69 28 28 80 187 556,48 76191158,38 0,95 0,00
W Priorytecie III w kwietniu 2009 r. zmieniono status dwóch wniosków o dofinansowanie w KSI w ramach Działania 3.1 na "odrzucony" - z powodu błędnego wprowadzenia do KSI (korekta danych historycznych).
1) Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13).










2) Liczone w relacji do kolumny 3.










3) Liczone w relacji do kolumny 9.











Sheet 2: Tabela 1b

Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej w ramach osi priorytetowych (w PLN)















Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność od uruchomienia programu Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do IC (w części odpowiadającej środkom UE)
ogółem wydatki kwalifikowalne1) wydatki kwalifikowalne, w części odpowiadającej środkom UE % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-20132) % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu w okresie sprawozdawczym 3) od uruchomienia programu % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-20134) % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-20135) % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 2 671 800,00 2 100 000,00 1 071 000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet III. Regionalny system transportowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 2 671 800,00 2 100 000,00 1 071 000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00














1) Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.












2) Liczone w relacji do kolumny 3.












3) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.












4) Liczone w relacji do kolumny 7.












5) Liczone w relacji do kolumny 11.













Sheet 3: Tabela 3a

Tabela 3a. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia programu (w PLN)1)














Oś priorytetowa Ogółem Środki publiczne Środki prywatne Środki z pożyczek EBI Procentowy udział wkładu funduszy (13=(3/1)*100)2)
Ogółem Środki wspólnotowe Środki publiczne krajowe
Ogółem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności Ogółem Budżet państwa Jednostki samorządu terytorialnego Inne
0 1=2+11 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet III. Regionalny system transportowy 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem dla Programu 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00














1) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.












2) W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 13 oblicza się dzieląc wartości z kolumny 3 przez wartości z kolumny 2 (13 = 3/2).

Sheet 4: Tabela 4

Tabela 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie krajowe wg źródeł, wykazane we wnioskach IZ do IC, od uruchomienia programu (w PLN) 1)










Oś priorytetowa Ogółem Środki publiczne Środki prywatne Procentowy udział wkładu funduszy (9=(3/1)*100)2)
Ogółem Środki wspólnotowe Środki publiczne krajowe
Ogółem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności
0 1=2+8 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet III. Regionalny system transportowy 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Ogółem dla Programu 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00










1) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.








2) W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 9 oblicza się dzieląc wartości z kolumny 3 przez wartości z kolumny 2 (9 = 3/2).

Sheet 5: Tabela 5

Tabela 5. Wydatki wykazane we wnioskach IC do Komisji Europejskiej, od uruchomienia programu, (w euro) 1)


















Oś priorytetowa Ogółem Środki publiczne Środki prywatne Procentowy udział wkładu funduszy (9=(3/1)*100)2)
Ogółem Środki wspólnotowe Środki publiczne krajowe
Ogółem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności
0 1=2+8 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet III. Regionalny system transportowy 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Ogółem dla Programu 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00










1) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.








2) W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 9 oblicza się dzieląc wartości z kolumny 3 przez wartości z kolumny 2 (9 = 3/2).

Sheet 6: Tabela 6

Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN) 1)













Oś priorytetowa Ogółem Środki publiczne Środki prywatne Procentowy udział wkładu funduszy (12=(3/1)*100)2)
Ogółem Środki wspólnotowe Środki publiczne krajowe
Ogółem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności Ogółem Budżet państwa Jednostki samorządu terytorialnego Inne
0 1=2+11 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 12
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1 043 254 450,10 720 623 558,10 612 530 024,40 612 530 024,40 0,00 0,00 108 093 533,70 74 801 667,60 33 291 866,10 0,00 322 630 892,00 85,00
Kwartał III 2009 r. 351 332 894,05 246 782 225,05 209 764 891,30 209 764 891,30 0,00 0,00 37 017 333,75 31 365 200,70 5 652 133,05 0,00 104 550 669,00 85,00
Kwartał IV 2009 r. 142 231 556,05 107 381 333,05 91 274 133,10 91 274 133,10 0,00 0,00 16 107 199,95 10 455 066,90 5 652 133,05 0,00 34 850 223,00 85,00
Kwartał I 2010 r. 274 845 000,00 183 230 000,00 155 745 500,00 155 745 500,00 0,00 0,00 27 484 500,00 16 490 700,00 10 993 800,00 0,00 91 615 000,00 85,00
Kwartał II 2010 r. 274 845 000,00 183 230 000,00 155 745 500,00 155 745 500,00 0,00 0,00 27 484 500,00 16 490 700,00 10 993 800,00 0,00 91 615 000,00 85,00
Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 262 784 994,00 242 548 940,00 206 111 439,00 206 111 439,00 0,00 0,00 36 437 501,00 15 395 854,00 21 041 647,00 0,00 20 236 054,00 84,98
Kwartał III 2009 r. 16 267 741,10 16 267 741,10 13 800 000,00 13 800 000,00 0,00 0,00 2 467 741,10 32 447,00 2 435 294,10 0,00 0,00 84,83
Kwartał IV 2009 r. 78 013 252,90 65 801 198,90 55 903 439,00 55 903 439,00 0,00 0,00 9 897 759,90 4 215 407,00 5 682 352,90 0,00 12 212 054,00 84,96
Kwartał I 2010 r. 84 252 000,00 80 240 000,00 68 204 000,00 68 204 000,00 0,00 0,00 12 036 000,00 5 574 000,00 6 462 000,00 0,00 4 012 000,00 85,00
Kwartał II 2010 r. 84 252 000,00 80 240 000,00 68 204 000,00 68 204 000,00 0,00 0,00 12 036 000,00 5 574 000,00 6 462 000,00 0,00 4 012 000,00 85,00
Priorytet III. Regionalny system transportowy 477 422 648,46 462 972 545,11 390 540 545,00 390 540 545,00 0,00 0,00 72 432 000,11 4 870 020,63 30 791 193,82 36 770 785,66 14 450 103,35 84,36
Kwartał III 2009 r. 38 383 128,00 38 382 614,00 30 069 623,00 30 069 623,00 0,00 0,00 8 312 991,00 642 231,00 4 850 230,00 2 820 530,00 514,00 78,34
Kwartał IV 2009 r. 100 806 089,00 94 624 142,97 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00 0,00 14 624 142,97 2 612 314,47 4 730 752,94 7 281 075,56 6 181 946,03 84,55
Kwartał I 2010 r. 169 107 715,73 164 982 894,07 140 235 461,00 140 235 461,00 0,00 0,00 24 747 433,07 807 737,58 10 605 105,44 13 334 590,05 4 124 821,66 85,00
Kwartał II 2010 r. 169 125 715,73 164 982 894,07 140 235 461,00 140 235 461,00 0,00 0,00 24 747 433,07 807 737,58 10 605 105,44 13 334 590,05 4 142 821,66 85,00
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 255 843 675,98 181 554 824,71 154 315 801,00 154 315 801,00 0,00 0,00 27 239 023,71 10 816 000,00 15 398 227,03 1 024 796,68 74 288 851,27 85,00
Kwartał III 2009 r. 11 552 442,47 8 198 047,41 6 968 340,30 6 968 340,30 0,00 0,00 1 229 707,11 93 300,00 1 065 495,31 70 911,80 3 354 395,06 85,00
Kwartał IV 2009 r. 26 955 699,11 19 128 777,30 16 259 460,70 16 259 460,70 0,00 0,00 2 869 316,60 217 700,00 2 486 155,72 165 460,88 7 826 921,81 85,00
Kwartał I 2010 r. 108 667 767,20 77 114 000,00 65 544 000,00 65 544 000,00 0,00 0,00 11 570 000,00 5 252 500,00 5 923 288,00 394 212,00 31 553 767,20 85,00
Kwartał II 2010 r. 108 667 767,20 77 114 000,00 65 544 000,00 65 544 000,00 0,00 0,00 11 570 000,00 5 252 500,00 5 923 288,00 394 212,00 31 553 767,20 85,00
Priorytet V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 51 930 000,00 20 772 000,00 17 656 000,00 17 656 000,00 0,00 0,00 3 116 000,00 3 116 000,00 0,00 0,00 31 158 000,00 85,00
Kwartał III 2009 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwartał IV 2009 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwartał I 2010 r. 25 965 000,00 10 386 000,00 8 828 000,00 8 828 000,00 0,00 0,00 1 558 000,00 1 558 000,00 0,00 0,00 15 579 000,00 85,00
Kwartał II 2010 r. 25 965 000,00 10 386 000,00 8 828 000,00 8 828 000,00 0,00 0,00 1 558 000,00 1 558 000,00 0,00 0,00 15 579 000,00 85,00
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 251 829 090,94 166 113 353,72 141 196 500,00 141 196 500,00 0,00 0,00 24 916 853,72 4 324 984,26 19 121 960,28 1 469 909,18 85 715 737,22 85,00
Kwartał III 2009 r. 5 123 294,52 4 494 118,00 3 820 000,00 3 820 000,00 0,00 0,00 674 118,00 0,00 600 414,00 73 704,00 629 176,52 85,00
Kwartał IV 2009 r. 12 080 384,52 8 175 118,00 6 949 000,00 6 949 000,00 0,00 0,00 1 226 118,00 552 000,00 600 414,00 73 704,00 3 905 266,52 85,00
Kwartał I 2010 r. 117 312 705,95 76 722 058,86 65 213 750,00 65 213 750,00 0,00 0,00 11 508 308,86 1 886 492,13 8 960 566,14 661 250,59 40 590 647,09 85,00
Kwartał II 2010 r. 117 312 705,95 76 722 058,86 65 213 750,00 65 213 750,00 0,00 0,00 11 508 308,86 1 886 492,13 8 960 566,14 661 250,59 40 590 647,09 85,00
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 285 517 737,91 244 553 115,29 207 861 198,00 207 861 198,00 0,00 0,00 36 691 917,29 4 902 500,00 29 761 252,46 2 028 164,83 40 964 622,62 85,00
Kwartał III 2009 r. 23 088 671,71 19 183 834,59 16 306 259,40 16 306 259,40 0,00 0,00 2 877 575,19 450 000,00 2 272 695,89 154 879,30 3 904 837,12 85,00
Kwartał IV 2009 r. 53 873 567,30 44 762 280,70 38 047 938,60 38 047 938,60 0,00 0,00 6 714 342,10 1 050 000,00 5 302 957,07 361 385,03 9 111 286,60 85,00
Kwartał I 2010 r. 104 277 749,45 90 303 500,00 76 753 500,00 76 753 500,00 0,00 0,00 13 550 000,00 1 701 250,00 11 092 799,75 755 950,25 13 974 249,45 85,00
Kwartał II 2010 r. 104 277 749,45 90 303 500,00 76 753 500,00 76 753 500,00 0,00 0,00 13 550 000,00 1 701 250,00 11 092 799,75 755 950,25 13 974 249,45 85,00
OGÓŁEM PROGRAM 2 628 582 597,39 2 039 138 336,93 1 730 211 507,40 1 730 211 507,40 0,00 0,00 308 926 829,53 118 227 026,49 149 406 146,69 41 293 656,35 589 444 260,46 84,85
Kwartał III 2009 r. 445 748 171,85 333 308 580,15 280 729 114,00 280 729 114,00 0,00 0,00 52 579 466,15 32 583 178,70 16 876 262,35 3 120 025,10 112 439 591,70 84,22
Kwartał IV 2009 r. 413 960 548,88 339 872 850,92 288 433 971,40 288 433 971,40 0,00 0,00 51 438 879,52 19 102 488,37 24 454 765,68 7 881 625,47 74 087 697,96 84,87
Kwartał I 2010 r. 884 427 938,33 682 978 452,93 580 524 211,00 580 524 211,00 0,00 0,00 102 454 241,93 33 270 679,71 54 037 559,33 15 146 002,89 201 449 485,40 85,00
Kwartał II 2010 r. 884 445 938,33 682 978 452,93 580 524 211,00 580 524 211,00 0,00 0,00 102 454 241,93 33 270 679,71 54 037 559,33 15 146 002,89 201 467 485,40 85,00













1) Prognozowane wartości płatności jakie będą zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych w okresie objętym prognozą zaliczek.











2) W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 12 oblicza się dzieląc wartości z kolumny 3 przez wartości z kolumny 2 (12 = 3/2).

Sheet 7: Tabela 7

Tabela 7. Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (w PLN)














Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Wartość projektów objętych umowami/ decyzjami Wartość dofinansowania ze środków publicznych Wartość dofinansowania środkami UE 1)
Kod* Kod * Kod * Kod * Kod *
Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5





Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja
07 01 01 12 PL 12 610 000,00 300 000,00 255 000,00
07 01 01 13 PL 12 2 613 606,00 1 272 115,44 1 081 298,13
07 01 01 22 PL 12 2 440 000,00 1 000 000,00 850 000,00
07 01 05 22 PL 12 858 005,11 421 969,73 358 674,27
08 01 05 00 PL 12 62 994 003,00 53 544 902,55 53 544 902,55
09 01 01 12 PL 12 1 703 831,32 584 367,60 496 712,46
09 01 01 06 PL 12 13 324 792,00 6 306 310,00 5 360 363,50
09 01 01 19 PL 12 153 000,00 91 800,00 78 030,00
09 01 01 22 PL 12 16 097 316,05 7 592 419,13 6 453 556,25
09 01 05 03 PL 12 4 769 654,31 2 345 731,63 1 993 871,88
09 01 05 06 PL 12 7 008 900,00 2 517 000,00 2 139 450,00
09 01 05 12 PL 12 427 000,00 210 000,00 178 500,00
09 01 05 22 PL 12 8 151 715,48 4 000 940,40 3 400 799,34
Ogółem 121 151 823,27 80 187 556,48 76 191 158,38








1) Przyznana kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kombinacji kategorii.







Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin szpulak analiza finansowa, 2008 2009
Indeksy Giełdowe, UEK, Finanse 2008-2009
wyklad5, Rok 2, Finanse, Notatki 2009
Rynki finansowe - wykłady (2009) - II wersja, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Rynki finansowe, Rynki fi
Wydatki ponoszone przez pracodawc© w celu zapewnienia pracownikom okular˘w korekcyjnych, Rozliczenie
Refundacja koszt˘w wyposaľenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, Rozliczenie wyniku finansowego za
Tabele Finanse(2)
Kryzys finansowy 2007 2009
Przychody i koszty finansowe, Rozliczenie wyniku finansowego za 2009 r
Zaliczka na zagranicznĄ podr˘ľ sˆuľbowĄ, Rozliczenie wyniku finansowego za 2009 r
5 zalacznik 2b sprawozdanie okresowe tabele finansowe
Giełda Papierów Wartościowych, UEK, Finanse 2008-2009
GPW - rynek podstawowy i równoległy, UEK, Finanse 2008-2009
zarzadzanie finansami wyklady 2009 czesc 3, Zarządzanie Finansami
Wyl‚ad7, Rok 2, Finanse, Notatki 2009
Finanse - esencja, UEK, Finanse 2008-2009
wyklad8, Rok 2, Finanse, Notatki 2009
Samoocena wg ISO 9004 2009 wg kluczowych elementów Tabela A1, study, semestr 3, ZJ
wyklad9, Rok 2, Finanse, Notatki 2009

więcej podobnych podstron